Chuyên Viên Kiểm Soát Nội BộCông Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Miền Nam
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Ngành nghề: Đầu tư, Kế toán, Thống kê, Ngân hàng/ Tài Chính, Kiểm toán
Thu nhập: 12 Tr - 18 Tr VND
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 10/10/2024
Hạn nộp: 10/11/2024
Mô tả công việc
Mô tả Công việc
1. Thực hiện kiểm soát theo yêu cầu của hệ thống kiểm soát nội bộ, cập nhật, duy trì hệ thống kiểm soát ngăn ngừa và phát hiện sai sót, gian lận và rủi ro.
2. Thực hiện kế hoạch kiểm soát nội bộ định kỳ và đột xuất hàng năm.
3. Báo cáo và tư vấn về tình hình, các hoạt động kiểm soát nội bộ, kết quả kiểm tra và đề xuất cải tiến lên trưởng phòng Kiểm soát nội bộ.
4. Kiểm soát, đánh giá việc thực hiện và tuân thủ các quy chế, quy trình, chính sách, quy định của Công ty và Pháp luật.
5. Thực hiện điều tra các hoạt động bị nghi ngờ là có gian lận nghiêm trọng trong công ty.
6. Hỗ trợ các Đơn vị trong việc xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, thực hiện khắc phục hành động sau kiểm soát và kiểm toán.
7. Xây dựng quy trình kiểm tra kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro - tuân thủ, cập nhật kịp thời thực tế và đề xuất cải tiến cho từng Đơn vị hàng năm hoặc định kỳ theo yêu cầu của Công ty.
8. Phối hợp chặt chẽ với các Đơn vị trong Công ty để xác định rủi ro, quản trị sự thay đổi và nâng cao chuyên môn xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ. Phối hợp với P.QTHT xây dựng, triển khai phần mềm quản trị rủi ro hoạt động.
9. Giám sát và quản lý rủi ro hoạt động thông qua thu thập và báo cáo đối với những rủi ro tổn thất.
10. Hỗ trợ, tư vấn, phổ biến nâng cao nhận thức về rủi ro hoạt động cho các Đơn vị toàn Tập đoàn thông qua các hoạt động kiểm soát.
11. Thực hiện nhiệm vụ khác do TP.KSNB giao theo nhu cầu thực tế.
1. Thực hiện kiểm soát theo yêu cầu của hệ thống kiểm soát nội bộ, cập nhật, duy trì hệ thống kiểm soát ngăn ngừa và phát hiện sai sót, gian lận và rủi ro.
2. Thực hiện kế hoạch kiểm soát nội bộ định kỳ và đột xuất hàng năm.
3. Báo cáo và tư vấn về tình hình, các hoạt động kiểm soát nội bộ, kết quả kiểm tra và đề xuất cải tiến lên trưởng phòng Kiểm soát nội bộ.
4. Kiểm soát, đánh giá việc thực hiện và tuân thủ các quy chế, quy trình, chính sách, quy định của Công ty và Pháp luật.
5. Thực hiện điều tra các hoạt động bị nghi ngờ là có gian lận nghiêm trọng trong công ty.
6. Hỗ trợ các Đơn vị trong việc xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, thực hiện khắc phục hành động sau kiểm soát và kiểm toán.
7. Xây dựng quy trình kiểm tra kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro - tuân thủ, cập nhật kịp thời thực tế và đề xuất cải tiến cho từng Đơn vị hàng năm hoặc định kỳ theo yêu cầu của Công ty.
8. Phối hợp chặt chẽ với các Đơn vị trong Công ty để xác định rủi ro, quản trị sự thay đổi và nâng cao chuyên môn xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ. Phối hợp với P.QTHT xây dựng, triển khai phần mềm quản trị rủi ro hoạt động.
9. Giám sát và quản lý rủi ro hoạt động thông qua thu thập và báo cáo đối với những rủi ro tổn thất.
10. Hỗ trợ, tư vấn, phổ biến nâng cao nhận thức về rủi ro hoạt động cho các Đơn vị toàn Tập đoàn thông qua các hoạt động kiểm soát.
11. Thực hiện nhiệm vụ khác do TP.KSNB giao theo nhu cầu thực tế.
Yêu cầu
Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính,...
- Có kinh nghiệm từ 2-3 năm ở vị trí tương đương.
- Chịu được áp lực công việc.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính,...
- Có kinh nghiệm từ 2-3 năm ở vị trí tương đương.
- Chịu được áp lực công việc.
Quyền lợi
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Xe đưa đón
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Xe đưa đón
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
Thông tin khác
Bằng cấp:
Cao đẳng
Độ tuổi:
20 - 40
Lương:
12 Tr - 18 Tr
VND
Cao đẳng
Độ tuổi:
20 - 40
Lương:
12 Tr - 18 Tr
VND
Giới thiệu công ty
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Miền Nam việc làm
47, Đường 37, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước
Quy mô: Từ 501 - 1000 nhân viên
Việc làm tương tự
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
12/10/2024
Tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát nội bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM - CADIVI
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
13/10/2024
Chuyên viên Kiểm Soát Nội Bộ
Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ - Sendo Farm
Cạnh tranh
Hồ Chí Minh, Bình Dương
04/11/2024
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
Công Ty TNHH Thương Mại Laria (Siêu thị Farmers Market)
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
23/10/2024
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE MART VIỆT NAM
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh, Long An
22/10/2024
Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG MINH
8,000,000 - 14,000,000 VNĐ
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Định
18/11/2024
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
GOLDSUN FOCUS MEDIA - Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng
Thương lượng
Hồ Chí Minh
14/10/2024
Vị trí Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ do công ty Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Miền Nam tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương 12 Tr - 18 Tr VND, tìm thêm việc làm về Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ hoặc công ty Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Miền Nam ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Miền Nam việc làm
47, Đường 37, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước
Quy mô: Từ 501 - 1000 nhân viên