Chuyên Viên Cấp Cao kiểm soát nội bộCÔNG TY CỔ PHẦN GONSA
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Ngành nghề: Đầu tư, Kế toán, Y tế - Dược, Việc làm cấp cao, Thống kê, Ngân hàng/ Tài Chính
Lương: Cạnh tranh
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 25/04/2024
Hạn nộp: 25/05/2024
Mô tả công việc
Mô tả Công việc
- Đề xuất kế hoạch kiểm tra, rà soát các Đơn vị/ Công ty thành viên theo tháng/quý/năm/đột xuất
- Định kỳ tham gia vào quá trình soát xét, báo cáo tài chính của các Đơn vị/ Công ty thành viên (tháng/quý/năm/đột xuất).
- Triển khai việc kiểm tra, rà soát theo định kỳ, kế hoạch hoặc đột xuất theo mảng công việc được phân công nhằm đánh giá sự tuân thủ của các Đơn vị/ Công ty thành viên
- Phân tích các điểm rủi ro, chỉ rõ các điểm rủi ro mang tính hệ thống và đề xuất chương trình kiểm soát nội bộ phù hợp
- Kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghiệp vụ kế toán, tài chính và các hoạt động nghiệp vụ khác, nhằm phát hiện những thiếu sót, sai phạm, đề xuất ý kiến chấn chỉnh kịp thời góp phần phòng ngừa rủi ro cũng như đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, tuân thủ các quy định, quy chế trong Công ty.
- Lập các báo cáo dựa vào bằng chứng thu thập qua công tác rà soát sự tuân thủ của Đơn vị/ Công ty thành viên
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, đề xuất giải pháp xử lý sai phạm, giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Báo cáo Kiểm soát nội bộ đã được thống nhất.
- Báo cáo kịp thời kết quả rà soát đến Trưởng Ban Kiểm Soát về các vấn đề được phát hiện trong quá trình rà soát hoạt động của các Đơn vị/ Công ty thành viên
- Thẩm định các báo cáo quản trị liên quan đến hoạt động của công ty thành viên.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Ban Kiểm Soát
- Đề xuất kế hoạch kiểm tra, rà soát các Đơn vị/ Công ty thành viên theo tháng/quý/năm/đột xuất
- Định kỳ tham gia vào quá trình soát xét, báo cáo tài chính của các Đơn vị/ Công ty thành viên (tháng/quý/năm/đột xuất).
- Triển khai việc kiểm tra, rà soát theo định kỳ, kế hoạch hoặc đột xuất theo mảng công việc được phân công nhằm đánh giá sự tuân thủ của các Đơn vị/ Công ty thành viên
- Phân tích các điểm rủi ro, chỉ rõ các điểm rủi ro mang tính hệ thống và đề xuất chương trình kiểm soát nội bộ phù hợp
- Kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghiệp vụ kế toán, tài chính và các hoạt động nghiệp vụ khác, nhằm phát hiện những thiếu sót, sai phạm, đề xuất ý kiến chấn chỉnh kịp thời góp phần phòng ngừa rủi ro cũng như đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh, tuân thủ các quy định, quy chế trong Công ty.
- Lập các báo cáo dựa vào bằng chứng thu thập qua công tác rà soát sự tuân thủ của Đơn vị/ Công ty thành viên
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, đề xuất giải pháp xử lý sai phạm, giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Báo cáo Kiểm soát nội bộ đã được thống nhất.
- Báo cáo kịp thời kết quả rà soát đến Trưởng Ban Kiểm Soát về các vấn đề được phát hiện trong quá trình rà soát hoạt động của các Đơn vị/ Công ty thành viên
- Thẩm định các báo cáo quản trị liên quan đến hoạt động của công ty thành viên.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Ban Kiểm Soát
Yêu cầu công việc
Yêu Cầu Công Việc
- Trình độ Đại học, chuyên ngành kế toán - kiểm toán - tài chính, ưu tiên có có các chứng chỉ CPA, ACCA, CIA...;
- Kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực kế toán tài chính/kiểm toán/kiểm soát nội bộ, ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các đơn vị kiểm toán (Big4),...
- Hiểu biết và nắm rõ chế độ kế toán, pháp luật về thuế và các lĩnh vực có liên quan
- Khả năng phân tích, phát hiện các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Thành thạo các kỹ năng kiểm tra, có khả năng tổng hợp đưa ra kết luận xác thực.
- Trung thực, chính trực, giao tiếp tốt
- Tính chủ động và năng động trong công việc
- Có khả năng làm việc độc lập/làm việc nhóm.
- Nhạy bén và linh động trong công việc.
- Chịu được áp lực trong công việc cao.
- Nhạy bén với các số liệu.
- Trình độ Đại học, chuyên ngành kế toán - kiểm toán - tài chính, ưu tiên có có các chứng chỉ CPA, ACCA, CIA...;
- Kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực kế toán tài chính/kiểm toán/kiểm soát nội bộ, ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các đơn vị kiểm toán (Big4),...
- Hiểu biết và nắm rõ chế độ kế toán, pháp luật về thuế và các lĩnh vực có liên quan
- Khả năng phân tích, phát hiện các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Thành thạo các kỹ năng kiểm tra, có khả năng tổng hợp đưa ra kết luận xác thực.
- Trung thực, chính trực, giao tiếp tốt
- Tính chủ động và năng động trong công việc
- Có khả năng làm việc độc lập/làm việc nhóm.
- Nhạy bén và linh động trong công việc.
- Chịu được áp lực trong công việc cao.
- Nhạy bén với các số liệu.
Quyền lợi được hưởng
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Xe đưa đón
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Xe đưa đón
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Thông tin khác
Bằng cấp:
Đại học
Độ tuổi:
Không giới hạn tuổi
Lương:
Cạnh tranh
Đại học
Độ tuổi:
Không giới hạn tuổi
Lương:
Cạnh tranh
Nộp hồ sơ liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA
Giới thiệu công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA
07-09 Võ Liêm Sơn, Phường 4, Quận 8, TP. HCM
www.gonsa.com.vn
Việc làm tương tự
Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Miền Nam
Cạnh tranh
Hồ Chí Minh
30/06/2024
Tuyển dụng Kiểm soát nội bộ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Miền Nam
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
12/06/2024
Kiểm Soát Nội Bộ
Công ty tnhh thương mại thuỷ sản thiện nhà tôm
8 - 10 triệu VNĐ
Hồ Chí Minh, Đồng Nai
18/06/2024
Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK
8 - 10 triệu
Hồ Chí Minh, Vĩnh Long
14/06/2024
Hồ Chí Minh - Kiểm toán viên cao cấp Công nghệ thông tin
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
thỏa thuận
Hồ Chí Minh
31/05/2024
Kiểm toán viên cao cấp Công nghệ thông tin/ IT auditor Expert
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI
thỏa thuận
Hồ Chí Minh
01/07/2024
Kiểm Soát Nội Bộ/Kiểm Soát Tuân Thủ
Hệ Thống Trung Tâm Anh Ngữ Zim Academy
Thoả thuận
Hồ Chí Minh
30/06/2024
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
Công Ty TNHH TM DV Vận Tải Đại Nam Phong
8 - 10 triệu VNĐ
Hồ Chí Minh
15/06/2024
Vị trí Chuyên Viên Cấp Cao kiểm soát nội bộ do công ty CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương Cạnh tranh, tìm thêm việc làm về Chuyên Viên Cấp Cao Kiểm Soát Nội Bộ hoặc công ty CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA
07-09 Võ Liêm Sơn, Phường 4, Quận 8, TP. HCM
www.gonsa.com.vn