Rà soát, đánh giá các chính sách, quy trình, quy định của Công ty .
Tham gia soạn thảo các chính sách, nội quy trong việc kiểm tra và
giám sát nội bộ.
Kiểm tra, giám sát, kiểm soát mọi hoạt động tài chính, sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa những sai phạm, sự cố và đề xuất phương án xử lý sớm nhằm ngăn chặn và giảm thiểu hậu quả.
Lập kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện chương trình hành động của ban kiểm soát.
Nghiên cứu tính khả thi và đề xuất áp dụng các biện pháp/hệ thống quản lý tiên tiến, các phần mềm hỗ trợ, những cải tổ trong hệ thống quản lí sản xuất.
Phối hợp cùng các bộ phận chức năng thực hiện điều tra các vụ việc vi phạm, đề xuất xử lý sai phạm, nếu cần;
Cải tiến phương pháp ghi chép và chế độ báo cáo.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí
Kiểm soát nội bộ, 3 năm ở công ty sản xuất, ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất.
Năng động, chịu được áp lực cao, đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm, bản lĩnh. Tạo được ảnh hưởng trong công việc.
Kiến thức chuyên môn: Kiến thức về Quản trị tài chính doanh nghiệp, am hiểu lĩnh vực sản xuất, chuyên môn sâu về kế toán/kiểm toán.
Kỹ năng: Nhạy bén trong phát hiện và xử lý vấn đề, phân tích và tổng hợp thông tin,...
Làm việc tại Nhà máy/Văn phòng công ty theo yêu cầu của
Trưởng ban Kiểm soát nội bộ (Có xe đưa đón nếu xuống Nhà máy ở Hưng Yên)