MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Trực tiếp tổ chức thực hiện các công việc kiểm toán và soát xét toàn bộ công việc kiểm toán theo kế hoạch, báo cáo kiểm toán và đảm bảo yêu cầu chuyên môn.
2. Kiểm tra tính trung thực và hợp lý của số liệu, thông tin kế toán và báo cáo tài chính.
3. Lập kế hoạch
kiểm toán nội bộ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Tổng công ty và thực hiện kiểm toán nội bộ theo kế hoạch hoặc đột xuất.
4. Kiến nghị các biện pháp sữa chữa, khắc phục sai sót, vi phạm; nhằm hoàn thiện, nâng cao tính an toàn và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty sau khi thực hiện kiểm toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật.
5. Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của Lãnh đạo Tổng công ty.
6. Thực hiện báo cáo nội bộ theo quy định của Tổng công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng
giám đốc.
7. Duy trì mối quan hệ cộng tác với các phòng, ban tại Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, cập nhật và duy trì hiểu biết sâu về hoạt động kinh doanh của Tập đoàn
phục vụ công tác chuyên môn và đề xuất các giải pháp hữu hiệu đối với công tác quản lý;
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.