• Phối hợp các phòng ban xác định phạm vi và kế hoạch
kiểm soát nội bộ tháng/quý/năm.
• Thực hiện kiểm tra hồ sơ tài chính - kế toán; giám sát tuân thủ quy trình mua sắm, thanh toán và phân cấp phê duyệt.
• Kiểm tra tuân thủ thuế, ghi nhận doanh thu - chi phí và cảnh báo rủi ro tài chính.
• Thực hiện kiểm tra định kỳ/đột xuất về thu - chi, công nợ, tài sản, hợp đồng và chứng từ.
• Lập báo cáo findings, phân tích nguyên nhân và theo dõi CAPA.
• Rà soát tính hợp pháp của hợp đồng, kiểm soát quy trình mua sắm và hỗ trợ kiểm kê tài sản.
• Lưu trữ hồ sơ kiểm soát trên ERP/DMS, lập báo cáo tuân thủ - rủi ro - CAPA.
• Giám sát tuân thủ pháp luật, bảo mật dữ liệu và chuẩn bị hồ sơ cho kiểm toán/đoàn thanh tra.
• Đề xuất cải tiến quy trình, tham gia dự án ERP/DMS/BI và hỗ trợ đào tạo tuân thủ.
• Tốt nghiệp Đại học ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc liên quan.
• Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong Kiểm soát nội bộ/
Kiểm toán nội bộ/ Tuân thủ/ Kế toán - Tài chính.
• Nắm vững quy định Thuế - Kế toán - Doanh nghiệp.
• Kỹ năng phân tích, lập báo cáo và làm việc với nhiều phòng ban.
• Ưu tiên có kinh nghiệm ERP/DMS/BI hoặc làm việc tại hệ thống giáo dục/tập đoàn.