- Lập kế hoạch kiểm toán hoạt động năm, thực hiện theo dõi và cập nhật tiến độ/ thay đổi ngoài kế hoạch;
- Lập kế hoạch kiểm toán, chương trình kiểm toán, danh mục tài liệu và các yêu cầu chuẩn bị thuộc hồ sơ kiểm toán;
- Kiểm toán tuân thủ: Đánh giá việc thực hiện và tuân thủ các quy chế, quy trình, chính sách, quy định của Công ty và Pháp luật;
- Kiểm toán hoạt động: Kiểm toán hiệu quả các chuỗi hoạt động của Khối sản xuất và Khối hỗ trợ/vận hành;
- Kiến nghị sau kiểm toán: Thực hiện nhận diện rủi ro, đưa ra các kiến nghị yêu cầu khắc phục sau khi kiểm toán, tham mưu một số giải pháp và triển khai hành động khắc phục;
- Theo dõi hành động khắc phục và phúc tra: Thực hiện theo dõi, yêu cầu các Phòng ban thực hiện HĐKP, cập nhật tiến độ định kỳ, lập báo cáo tiến độ HĐKP đến BLĐ. Phúc tra các hoạt động đã được đánh giá hoàn thành hành động khắc phục;
- Thực hiện thanh tra xử lý những sự vụ bất thường theo yêu cầu của BLĐ về các hành vi gian lận, vi phạm, tiêu cực phát sinh trong công ty;
- Rà soát, xây dựng hệ thống tài liệu vận hành: Rà soát, theo dõi công tác lưu trữ tài liệu bên ngoài và trên hệ thống. Soạn thảo/soát xét tài liệu vận hành (quy chế, quy định, quy trình, ...);
- Lập Báo cáo kiểm toán, Báo cáo sự vụ và các báo cáo định kỳ khác theo yêu cầu;
- Công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế/ kiểm toán...
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm
kiểm toán nội bộ- Am hiểu về cơ cấu, tính chất, quá trình vận động và các nhân tố ảnh hưởng đến các loại chi phí kinh doanh
- Trung thực, cẩn thận, khách quan, nhạy bén, có tư duy phản biện, có trách nhiệm cao trong công việc
- Khả năng phân tích chi tiết, phán đoán, đánh giá, tổng hợp thông tin và chủ động xử lý vấn đề
- Sẵn sàng đi công tác Hưng Yên (2-3 tháng/lần, mỗi lần 1 tuần), chịu được áp lực công việc