Thực hiện
kiểm toán nội bộ định kỳ hoặc đột xuất theo kế hoạch được phê duyệt.
Đánh giá mức độ tuân thủ quy trình, chính sách nội bộ và quy định pháp luật.
Kiểm tra, phân tích số liệu kế toán, tài chính, hoạt động để phát hiện rủi ro, sai phạm và đề xuất biện pháp cải tiến.
Thực hiện các cuộc kiểm tra, rà soát tại các phòng ban, chi nhánh hoặc đơn vị liên quan.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ công tác kiểm toán.
Lập báo cáo kiểm toán và trình bày kết quả với các bên liên quan.
Theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị sau kiểm toán.
Tham gia xây dựng, cập nhật quy trình, chính sách, biểu mẫu
kiểm soát nội bộ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng hoặc Ban
Giám đốc.
THỜI GIAN LÀM VIỆC trong giờ hành chính: 08H30-17H00 từ Thứ hai đến sáng thứ 7. Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật
Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, hoặc các ngành liên quan.
Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ/kiểm toán độc lập; từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán
Hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ, quy trình tài chính - kế toán, quản trị rủi ro.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp và xử lý số liệu tốt.
Trung thực, cẩn trọng, khách quan và bảo mật thông tin.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và soạn thảo báo cáo tốt.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CIA, ACCA, CPA hoặc đang theo học.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
Được đào tạo, phát triển chuyên môn, có cơ hội thăng tiến.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty.
Mức lương từ 9-12 triệu tùy kinh nghiệm, năng lực của ứng viên.