1. Xây dựng/tham gia xây dựng, sửa đổi, cải tiến hệ thống văn bản/tài liệu liên quan đến hoạt động Kiểm toán nội bộ.
2. Tham mưu, tư vấn cho quản lý trực tiếp về các quy trình quy định, phương pháp thực hiện hoặc có những đề xuất, sáng kiến cải tiến trong công việc tốt hơn, hiệu quả hơn
3. Trực tiếp kiểm tra, đánh giá công tác Tài chính - Kế toán toàn Tập đoàn nhằm theo sát hoạt động quản lý nguồn vốn, tài sản và dòng tiền của các Đơn vị được phân công quản lý, bao gồm:
- Kiểm soát tuân thủ theo QĐ.
- Thanh tra và kiểm soát phân quyền duyệt chi theo QĐ.
- Thanh tra và kiểm soát công tác quản lý Tiền và tài sản của các ĐVTV theo QĐ.
- Đánh giá chất lượng BC của Khối TCKT các ĐVTV.
- Đánh giá rủi ro (nếu có) trong công tác
quản lý tài chính kế toán.
4. Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ cho quản lý trực tiếp hoặc báo cáo kết quả/kết luận thanh tra, kết luận xử lý vi phạm của các đợt thanh tra/chuyên đề/sự vụ đến
Cán bộ quản lý khi được yêu cầu.
5. Chủ trì trong công tác kiểm toán nội bộ khi được yêu cầu.
6. Theo dõi, đôn đốc thực hiện các khuyến nghị sau mỗi đợt kiểm toán.
7. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp sau kiểm toán nhằm phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro cho hoạt động Tài chính, Kế toán.
8. Điều tra xử lý sự vụ liên quan đến gian lận, thực hiện sai quy trình, quy định mảng Tài chính, Kế toán.
9. Đề xuất các hình thức xử lý vi phạm, phối hợp với các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan thực hiện các quyết định theo phê duyệt đối với Đơn vị được phân công quản lý.
10. Lưu trữ các hồ sơ kiểm toán nội bộ.
• Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán.
• Kinh nghiệm công tác: Tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương.
• Có chứng chỉ về kiểm toán. Ưu tiên ứng viên đã từng làm kiểm toán thuộc Big 4.
• Am hiểu, thành thạo về các nguyên tắc, phương pháp thanh tra và
kiểm soát nội bộ.
• Am hiểu về nghiệp vụ Kế toán, Kiểm toán, Tài chính và các qui định của pháp luật liên quan.