Internal Control Manager (Retail)Công ty Cổ Phần King Food Market
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Ngành nghề: Kế toán, Quản lý điều hành, Việc làm cấp cao, Lương cao, Pháp luật/ Pháp lý, Kiểm toán
Thu nhập: Cạnh tranh
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 19/12/2024
Hạn nộp: 31/01/2025
Mô tả công việc
Mô tả Công việc
1. Về quản lý rủi ro
Nhận dạng, đo lường, phân tích và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và các vấn đề không tuân thủ trong các quy trình vận hành hiện tại
Đưa ra các đề xuất, biện pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro, giảm thiểu thất thoát tài sản/ thiệt hại tài chính cho công ty
2. Về xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm tối ưu vận hành
Rà soát các chính sách/ quy trình nội bộ hiện có, đồng thời xây dựng, triển khai và đào tạo các thay đổi hoặc các chính sách và quy trình nội bộ mới trong công ty giúp tối ưu chi phí cho công ty
Định kỳ xem xét lại chính sách, quy trình nội bộ và chỉnh sửa phù hợp nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn và các vấn đề không tuân thủ
3. Về công tác giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ
Lập kế hoạch kiểm tra định kì/đột xuất cho TBP duyệt
Sẵn sàng đi công tác để thực hiện kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất tại các địa điểm kinh doanh của công ty
Thực hiện giám sát thông qua hệ thống camera về việc việc tuân thủ quy trình
Lập các báo cáo gửi TBP về việc tuân thủ pháp lý, chính sách và quy định nội bộ trong công ty.
Kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý các trường hợp vi pham, gian lận xảy ra
4. Tư vấn TBP/BGĐ về vấn đề tuân thủ pháp lý và các rủi ro có thể phát sinh trong vận hành và đề xuất biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro bằng báo cáo định kì.
5. Đào tạo, tư vấn cho các bộ phận trong công ty về vấn đề liên quan tới tuân thủ pháp lý, và các chính sách, quy trình, quy định nội bộ.
6. Phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ; đánh giá chất lượng công việc các thành viên trong nhóm
Nhận dạng, đo lường, phân tích và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và các vấn đề không tuân thủ trong các quy trình vận hành hiện tại
Đưa ra các đề xuất, biện pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro, giảm thiểu thất thoát tài sản/ thiệt hại tài chính cho công ty
Rà soát các chính sách/ quy trình nội bộ hiện có, đồng thời xây dựng, triển khai và đào tạo các thay đổi hoặc các chính sách và quy trình nội bộ mới trong công ty giúp tối ưu chi phí cho công ty
Định kỳ xem xét lại chính sách, quy trình nội bộ và chỉnh sửa phù hợp nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn và các vấn đề không tuân thủ
Lập kế hoạch kiểm tra định kì/đột xuất cho TBP duyệt
Sẵn sàng đi công tác để thực hiện kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất tại các địa điểm kinh doanh của công ty
Thực hiện giám sát thông qua hệ thống camera về việc việc tuân thủ quy trình
Lập các báo cáo gửi TBP về việc tuân thủ pháp lý, chính sách và quy định nội bộ trong công ty.
Kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý các trường hợp vi pham, gian lận xảy ra
1. Về quản lý rủi ro
Nhận dạng, đo lường, phân tích và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và các vấn đề không tuân thủ trong các quy trình vận hành hiện tại
Đưa ra các đề xuất, biện pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro, giảm thiểu thất thoát tài sản/ thiệt hại tài chính cho công ty
2. Về xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm tối ưu vận hành
Rà soát các chính sách/ quy trình nội bộ hiện có, đồng thời xây dựng, triển khai và đào tạo các thay đổi hoặc các chính sách và quy trình nội bộ mới trong công ty giúp tối ưu chi phí cho công ty
Định kỳ xem xét lại chính sách, quy trình nội bộ và chỉnh sửa phù hợp nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn và các vấn đề không tuân thủ
3. Về công tác giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ
Lập kế hoạch kiểm tra định kì/đột xuất cho TBP duyệt
Sẵn sàng đi công tác để thực hiện kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất tại các địa điểm kinh doanh của công ty
Thực hiện giám sát thông qua hệ thống camera về việc việc tuân thủ quy trình
Lập các báo cáo gửi TBP về việc tuân thủ pháp lý, chính sách và quy định nội bộ trong công ty.
Kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý các trường hợp vi pham, gian lận xảy ra
4. Tư vấn TBP/BGĐ về vấn đề tuân thủ pháp lý và các rủi ro có thể phát sinh trong vận hành và đề xuất biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro bằng báo cáo định kì.
5. Đào tạo, tư vấn cho các bộ phận trong công ty về vấn đề liên quan tới tuân thủ pháp lý, và các chính sách, quy trình, quy định nội bộ.
6. Phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ; đánh giá chất lượng công việc các thành viên trong nhóm
Nhận dạng, đo lường, phân tích và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và các vấn đề không tuân thủ trong các quy trình vận hành hiện tại
Đưa ra các đề xuất, biện pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro, giảm thiểu thất thoát tài sản/ thiệt hại tài chính cho công ty
Rà soát các chính sách/ quy trình nội bộ hiện có, đồng thời xây dựng, triển khai và đào tạo các thay đổi hoặc các chính sách và quy trình nội bộ mới trong công ty giúp tối ưu chi phí cho công ty
Định kỳ xem xét lại chính sách, quy trình nội bộ và chỉnh sửa phù hợp nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các rủi ro tiềm ẩn và các vấn đề không tuân thủ
Lập kế hoạch kiểm tra định kì/đột xuất cho TBP duyệt
Sẵn sàng đi công tác để thực hiện kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất tại các địa điểm kinh doanh của công ty
Thực hiện giám sát thông qua hệ thống camera về việc việc tuân thủ quy trình
Lập các báo cáo gửi TBP về việc tuân thủ pháp lý, chính sách và quy định nội bộ trong công ty.
Kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý các trường hợp vi pham, gian lận xảy ra
Yêu cầu
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Luật
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về tuân thủ, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ ở mảng Retail (trong đó ít nhất 02 năm ở vai trò Quản lý hoặc teamleader)
Có khả năng Quản lý, dẫn dắt và tạo động lực làm việc cho đội nhóm
Có kiến thức về luật, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ
Có kỹ năng nhận diện và đánh giá rủi ro
Có kỹ năng làm việc độc lập, khả năng ra quyết định và giải quyết vấn đề phát sinh
Năng lực lập kế hoạch và triển khai thực hiện
Tư duy logic, tập trung chi tiết, có kỹ năng tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu và phân tích dữ liệu tốt
Sử dụng thành thạo Excel, Word, Power Point. Ưu tiên am hiểu/ có kiến thức về hệ thống/ phần mềm để kết xuất dữ liệu
Kỹ năng giao tiếp tốt, soạn thảo văn bản tốt
Trung thực và làm việc chuyên nghiệp
** Sử dụng Laptop cá nhân **
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Luật
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về tuân thủ, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ ở mảng Retail (trong đó ít nhất 02 năm ở vai trò Quản lý hoặc teamleader)
Có khả năng Quản lý, dẫn dắt và tạo động lực làm việc cho đội nhóm
Có kiến thức về luật, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ
Có kỹ năng nhận diện và đánh giá rủi ro
Có kỹ năng làm việc độc lập, khả năng ra quyết định và giải quyết vấn đề phát sinh
Năng lực lập kế hoạch và triển khai thực hiện
Tư duy logic, tập trung chi tiết, có kỹ năng tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu và phân tích dữ liệu tốt
Sử dụng thành thạo Excel, Word, Power Point. Ưu tiên am hiểu/ có kiến thức về hệ thống/ phần mềm để kết xuất dữ liệu
Kỹ năng giao tiếp tốt, soạn thảo văn bản tốt
Trung thực và làm việc chuyên nghiệp
** Sử dụng Laptop cá nhân **
Quyền lợi
Chế độ bảo hiểm
Đào tạo
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
Đào tạo
Nghỉ phép năm
CLB thể thao
Thông tin khác
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
571 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
Hồ Chí Minh
571 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
Giới thiệu công ty
Công ty Cổ Phần King Food Market việc làm
37/5 Bế Văn Cấm, P. Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM
Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên
Việc làm tương tự
Chuyên viên Kiểm soát nội bộ - Thế Giới Di Động
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (MWG)
Từ 14 triệu
Hồ Chí Minh
30/12/2024
Compliance And Internal Control Senior Offficer
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
06/01/2025
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM VIFON
$ 800-1,200 /tháng
Hồ Chí Minh
05/01/2025
[ HO ] INTERNAL AUDIT - KIỂM SOÁT NỘI BỘ
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
thỏa thuận
Hồ Chí Minh
26/12/2024
[ TPHCM ] INTERNAL CONTROLLER - KIỂM SOÁT NỘI BỘ
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
thỏa thuận
Hồ Chí Minh
24/12/2024
Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ
Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu
9 triệu - 10 triệu
Hồ Chí Minh
04/01/2025
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
14 Tr - 16 Tr VND
Hồ Chí Minh
31/12/2024
Vị trí Internal Control Manager (Retail) do công ty Công ty Cổ Phần King Food Market tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương Cạnh tranh, tìm thêm việc làm về Internal Control Manager (Retail) hoặc công ty Công ty Cổ Phần King Food Market ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
Công ty Cổ Phần King Food Market việc làm
37/5 Bế Văn Cấm, P. Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM
Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên