Internal Control & Risk Management ManagerCÔNG TY CỔ PHẦN DATVIET VAC GROUP HOLDINGS
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Ngành nghề: Đầu tư, Kế toán, Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường, Ngân hàng/ Tài Chính, Kiểm toán, Giao nhận/ Vận chuyển/ Kho bãi
Thu nhập: 50 - 80 triệu VNĐ
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 18/10/2024
Hạn nộp: 30/11/2024
Mô tả công việc
1. Thiết lập quy trình quản lý rủi ro:
Xây dựng và triển khai các thủ tục quản lý rủi ro, đồng thời giám sát các chỉ số rủi ro chính của công ty.
Đánh giá và phân tích rủi ro nhằm xác định các biện pháp giảm thiểu phù hợp.
2. Thiết kế và triển khai khung kiểm soát nội bộ:
Chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai, lập tài liệu, đánh giá và giám sát khung kiểm soát nội bộ, bao gồm các chính sách của Tổ hợp và các rủi ro chính để đảm bảo rằng Tổ hợp có đủ biện pháp kiểm soát nhằm ngăn ngừa các sai sót không chủ ý và cố ý trong báo cáo tài chính, quy trình và hoạt động kinh doanh.
3. Cải thiện và theo dõi kiểm soát nội bộ:
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đánh giá và cải tiến quy trình kiểm soát nội bộ.
Giám sát việc thực hiện và đánh giá các kế hoạch hành động để khắc phục thiếu sót trong kiểm soát.
4. Báo cáo và đánh giá:
Cung cấp các báo cáo kịp thời về khung kiểm soát nội bộ và các thiếu sót kiểm soát cho lãnh đạo cấp cao và ban kiểm toán.
Theo dõi tiến độ thực hiện các biện pháp khắc phục và đảm bảo việc giải quyết đầy đủ các thiếu sót.
5. Đào tạo và hỗ trợ:
Phát triển và cung cấp các chương trình đào tạo nhằm tăng cường hiểu biết và tuân thủ các quy trình kiểm soát nội bộ cho các đối tác kinh doanh và nhân viên.
Hỗ trợ các bộ phận trong việc áp dụng và duy trì kiểm soát nội bộ.
6. Làm việc với Kiểm toán nội bộ & bên ngoài:
Phối hợp chặt chẽ với các kiểm toán viên để đảm bảo tất cả các phát hiện kiểm toán và rủi ro được xử lý kịp thời.
7. Số hóa và cải tiến liên tục:
Tích cực tìm kiếm sự chuẩn hóa và tự động hóa, áp dụng và thực hiện các phương pháp tốt nhất để quản lý kiểm soát nội bộ và triển khai công nghệ đổi mới nếu có thể nhằm nâng cao và liên tục cải thiện thiết kế và hiệu quả hoạt động của các quy trình kiểm soát, lập tài liệu, đánh giá và xem xét.
Tốt nghiệp Cử nhân/ Thạc sĩ chuyên ngành: Tài Chính, Kế Toán, Kiểm Toán, Quản Lý Rủi Ro hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro hoặc kiểm toán, với ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc.
Hiểu biết về các tiêu chuẩn và quy định liên quan đến kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý rủi ro và phần mềm số hóa.
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm: 5 Năm
Cấp bậc: Quản lý
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Xây dựng và triển khai các thủ tục quản lý rủi ro, đồng thời giám sát các chỉ số rủi ro chính của công ty.
Đánh giá và phân tích rủi ro nhằm xác định các biện pháp giảm thiểu phù hợp.
2. Thiết kế và triển khai khung kiểm soát nội bộ:
Chịu trách nhiệm thiết kế, triển khai, lập tài liệu, đánh giá và giám sát khung kiểm soát nội bộ, bao gồm các chính sách của Tổ hợp và các rủi ro chính để đảm bảo rằng Tổ hợp có đủ biện pháp kiểm soát nhằm ngăn ngừa các sai sót không chủ ý và cố ý trong báo cáo tài chính, quy trình và hoạt động kinh doanh.
3. Cải thiện và theo dõi kiểm soát nội bộ:
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đánh giá và cải tiến quy trình kiểm soát nội bộ.
Giám sát việc thực hiện và đánh giá các kế hoạch hành động để khắc phục thiếu sót trong kiểm soát.
4. Báo cáo và đánh giá:
Cung cấp các báo cáo kịp thời về khung kiểm soát nội bộ và các thiếu sót kiểm soát cho lãnh đạo cấp cao và ban kiểm toán.
Theo dõi tiến độ thực hiện các biện pháp khắc phục và đảm bảo việc giải quyết đầy đủ các thiếu sót.
5. Đào tạo và hỗ trợ:
Phát triển và cung cấp các chương trình đào tạo nhằm tăng cường hiểu biết và tuân thủ các quy trình kiểm soát nội bộ cho các đối tác kinh doanh và nhân viên.
Hỗ trợ các bộ phận trong việc áp dụng và duy trì kiểm soát nội bộ.
6. Làm việc với Kiểm toán nội bộ & bên ngoài:
Phối hợp chặt chẽ với các kiểm toán viên để đảm bảo tất cả các phát hiện kiểm toán và rủi ro được xử lý kịp thời.
7. Số hóa và cải tiến liên tục:
Tích cực tìm kiếm sự chuẩn hóa và tự động hóa, áp dụng và thực hiện các phương pháp tốt nhất để quản lý kiểm soát nội bộ và triển khai công nghệ đổi mới nếu có thể nhằm nâng cao và liên tục cải thiện thiết kế và hiệu quả hoạt động của các quy trình kiểm soát, lập tài liệu, đánh giá và xem xét.
Tốt nghiệp Cử nhân/ Thạc sĩ chuyên ngành: Tài Chính, Kế Toán, Kiểm Toán, Quản Lý Rủi Ro hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro hoặc kiểm toán, với ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc.
Hiểu biết về các tiêu chuẩn và quy định liên quan đến kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý rủi ro và phần mềm số hóa.
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm: 5 Năm
Cấp bậc: Quản lý
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Yêu cầu
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Cử nhân/ Thạc sĩ chuyên ngành: Tài Chính, Kế Toán, Kiểm Toán, Quản Lý Rủi Ro hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro hoặc kiểm toán, với ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc.
Hiểu biết về các tiêu chuẩn và quy định liên quan đến kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý rủi ro và phần mềm số hóa.
Tốt nghiệp Cử nhân/ Thạc sĩ chuyên ngành: Tài Chính, Kế Toán, Kiểm Toán, Quản Lý Rủi Ro hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro hoặc kiểm toán, với ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc.
Hiểu biết về các tiêu chuẩn và quy định liên quan đến kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý rủi ro và phần mềm số hóa.
Quyền lợi
- Laptop
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Nghỉ phép năm
- CLB thể thao
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Nghỉ phép năm
- CLB thể thao
Giới thiệu công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN DATVIET VAC GROUP HOLDINGS việc làm
222 Pasteur - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên
Việc làm tương tự
Credit Risk Management (Credit Policy) Deputy Manager
NGÂN HÀNG CATHAY UNITED BANK - VPĐD TẠI TPHCM
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
28/11/2024
Risk Management (Up to Manager)
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NHÂN THỌ PHÚ HƯNG
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
23/11/2024
Senior QSHE Officer - HCMC & Bien Hoa, Dong Nai
Brenntag Vietnam
Cạnh tranh
Hồ Chí Minh, Đồng Nai
20/12/2024
Import-Export Specialist
Công Ty TNHH MTV Jordan Manufacturing Việt Nam
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
08/12/2024
Executive - Credit Risk Management
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến (viết tắt M_Service) - VÍ ĐIỆN TỬ MOMO
Thoả thuận
Hà Nội, Hồ Chí Minh
13/12/2024
Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - FPT Telecom
25 - 35 triệu
Hồ Chí Minh
06/12/2024
Head of Information Risk Management
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (FE CREDIT)
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
02/12/2024
Vị trí Internal Control & Risk Management Manager do công ty CÔNG TY CỔ PHẦN DATVIET VAC GROUP HOLDINGS tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương 50 - 80 triệu VNĐ, tìm thêm việc làm về Internal Control & Risk Management Manager hoặc công ty CÔNG TY CỔ PHẦN DATVIET VAC GROUP HOLDINGS ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN DATVIET VAC GROUP HOLDINGS việc làm
222 Pasteur - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên