Kiểm Toán Nội BộCÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 21/11/2024
Hạn nộp: 23/12/2024
Mô tả công việc
Thực hiện kiểm toán nội bộ:
Lập kế hoạch và triển khai các cuộc kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất.
Kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và mức độ tuân thủ các quy định, chính sách của công ty.
Rà soát và phân tích các quy trình, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kinh doanh để phát hiện rủi ro tiềm ẩn.
Đánh giá và kiểm soát rủi ro:
Xác định các rủi ro tài chính, vận hành và pháp lý có thể ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
Đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả quản lý.
Kiểm tra tính tuân thủ:
Đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật, chuẩn mực kế toán, thuế và các yêu cầu nội bộ.
Kiểm tra các giao dịch, báo cáo tài chính, hợp đồng kinh doanh, và các tài liệu quan trọng khác để đảm bảo tính minh bạch và chính xác.
Báo cáo kết quả kiểm toán:
Lập báo cáo chi tiết về các phát hiện kiểm toán, phân tích nguyên nhân và tác động.
Đưa ra các khuyến nghị cụ thể nhằm khắc phục sai sót và cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
Trình bày báo cáo kiểm toán cho ban lãnh đạo và/hoặc Hội đồng quản trị.
Theo dõi sau kiểm toán:
Theo dõi và đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị kiểm toán đã đưa ra.
Báo cáo tiến độ khắc phục các vấn đề đã phát hiện trong các cuộc kiểm toán trước đó.
Phối hợp và hỗ trợ:
Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán.
Cung cấp hỗ trợ chuyên môn khi có yêu cầu từ ban lãnh đạo hoặc đối tác bên ngoài (kiểm toán độc lập, thanh tra thuế...).
Lập kế hoạch và triển khai các cuộc kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất.
Kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và mức độ tuân thủ các quy định, chính sách của công ty.
Rà soát và phân tích các quy trình, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kinh doanh để phát hiện rủi ro tiềm ẩn.
Đánh giá và kiểm soát rủi ro:
Xác định các rủi ro tài chính, vận hành và pháp lý có thể ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
Đề xuất các biện pháp cải tiến quy trình nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả quản lý.
Kiểm tra tính tuân thủ:
Đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật, chuẩn mực kế toán, thuế và các yêu cầu nội bộ.
Kiểm tra các giao dịch, báo cáo tài chính, hợp đồng kinh doanh, và các tài liệu quan trọng khác để đảm bảo tính minh bạch và chính xác.
Báo cáo kết quả kiểm toán:
Lập báo cáo chi tiết về các phát hiện kiểm toán, phân tích nguyên nhân và tác động.
Đưa ra các khuyến nghị cụ thể nhằm khắc phục sai sót và cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
Trình bày báo cáo kiểm toán cho ban lãnh đạo và/hoặc Hội đồng quản trị.
Theo dõi sau kiểm toán:
Theo dõi và đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị kiểm toán đã đưa ra.
Báo cáo tiến độ khắc phục các vấn đề đã phát hiện trong các cuộc kiểm toán trước đó.
Phối hợp và hỗ trợ:
Phối hợp với các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán.
Cung cấp hỗ trợ chuyên môn khi có yêu cầu từ ban lãnh đạo hoặc đối tác bên ngoài (kiểm toán độc lập, thanh tra thuế...).
Yêu cầu
Tốt nghiệp chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập.
Hiểu biết sâu rộng về chuẩn mực kế toán
Thành thạo các phần mềm
Có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập.
Hiểu biết sâu rộng về chuẩn mực kế toán
Thành thạo các phần mềm
Quyền lợi
Lương thoả thuận
Tham gia đóng BHXH/ BHYT
Thăm quan du lịch hàng năm
Thưởng tết/ thâm niên...
Các chế độ khác
Tham gia đóng BHXH/ BHYT
Thăm quan du lịch hàng năm
Thưởng tết/ thâm niên...
Các chế độ khác
Thông tin khác
Địa điểm làm việc
- TX Sơn Tây - Hà Nội
Việc làm Hà Nội
Việc làm Sơn Tây
- TX Sơn Tây - Hà Nội
Việc làm Hà Nội
Việc làm Sơn Tây
Giới thiệu công ty
Việc làm tương tự
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA BÌNH MINH
12 - 16 triệu
Hà Nội, Hòa Bình
12/12/2024
Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA BÌNH MINH
Thỏa thuận
Hà Nội, Hòa Bình
30/11/2024
Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG MINH
8,000,000 - 14,000,000 VNĐ
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Định
05/12/2024
Kiểm Toán Nội Bộ Cấp Cao - Senior Internal Audit
CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR - Hệ thống Anh ngữ ZIM (ZIM Academy)
18 - 28 triệu
Hà Nội
17/12/2024
Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI
Thương lượng
Hà Nội
21/12/2024
Chuyên viên kiểm soát nội bộ - kiểm soát tuân thủ upto 16M
Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn ERK
12 Tr - 16 Tr VND
Hà Nội
31/12/2024
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ (Lương Up to 30 Triệu)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN
30 Tr - 40 Tr VND
Hà Nội
19/12/2024
Vị trí Kiểm Toán Nội Bộ do công ty CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG tuyển dụng tại Hà Nội, Joboko tự động tổng hợp mức lương Thỏa thuận, tìm thêm việc làm về Kiểm Toán Nội Bộ hoặc công ty CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG ở các link phía trên
Giới thiệu công ty