Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm theo định hướng và phê duyệt của Ban Giám đốc.
Thực hiện kiểm toán định kỳ và đột xuất các phòng ban, chi nhánh, cửa hàng và dự án theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu.
Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp và tuân thủ của hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
Đánh giá mức độ hiệu quả của các hệ thống
kiểm soát nội bộ, quy trình vận hành, chính sách của công ty.
Phát hiện, phân tích nguyên nhân rủi ro, sai phạm, gian lận và đề xuất giải pháp phòng ngừa.
Lập báo cáo kiểm toán, trình bày kết quả và kiến nghị giải pháp cho Ban
Giám đốc.
Theo dõi, đôn đốc các bộ phận thực hiện khuyến nghị kiểm toán và báo cáo tiến độ khắc phục.
Tư vấn cho các bộ phận về cải tiến quy trình, tăng cường hệ thống kiểm soát và quản trị rủi ro.
Hỗ trợ đào tạo nội bộ về quy trình, quy định, kiểm soát nội bộ.
Báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ban Giám Đốc theo tuần/tháng/quý
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập hoặc kiểm soát nội bộ.
Am hiểu hệ thống tài chính kế toán, ngân sách, kiểm soát nội bộ, phân tích tài chính.
Kỹ năng: Phân tích số liệu và lập báo cáo quản trị, Kỹ năng tổ chức công việc, tổng hợp, truyền đạt thông tin.
Sử dụng thành thạo Excel, PowerPoint và các phần mềm kế toán.
Kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện tốt.
Trung thực, cẩn trọng, giữ bí mật thông tin.
Tư duy logic, định hướng kết quả.