- Xây dựng quy trình
kiểm soát nội bộ.
- Tiến hành các cuộc đánh giá (cá nhân hoặc theo nhóm) về các quy trình hoạt động và kiểm soát của công ty, doanh nghiệp.
- Đảm bảo mọi nhân viên công ty đều tuân thủ đúng quy chế, quy định, chính sách đã đề ra.
- Lập báo cáo đánh giá hàng năm để gửi lên Tổng
giám đốc Công ty.
- Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ cần thiết cho hoạt động kế toán, kiểm toán.
- Tiến hành đánh giá các rủi ro có thể xảy ra của tất cả các bộ phận, từ đó đưa ra được các giải pháp để giảm thiểu rủi ro cũng như các phương án khi rủi ro xảy ra.
- Báo cáo các vấn đề quản lý rủi ro và thiếu sót trong quá trình vận hành, cung cấp các đề xuất cải tiến cho các hoạt động của doanh nghiệp.
- Đánh giá các mức độ tuân thủ chính sách, quy định của nhân viên đối với các quy định về kế toán, chính sách quy định của công ty đối với quy định của Pháp luật.
- Tiến hành các hoạt động kiểm soát về tài chính, kế toán, các hoạt động kinh doanh, Phòng thầu,
thi công lắp đặt tại công trường cũng như tất cả các bộ phận chức năng khác trong công ty theo những quy định chung của Công ty cũng như của Pháp luật.
- Tham gia xây dựng các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan tới hoạt động kiểm tra, kiểm soát.
- Lập biên bản kiểm tra và đề xuất các khuyến nghị trên cơ sở kiểm tra.
- Theo dõi tình hình khắc phục, cải tiến sau khi kiểm tra.
- Báo cáo định kỳ theo tháng các hoạt động và số liệu kiểm soát tài chính.
- Nam/Nữ Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán, Kiểm toán...
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm Kiểm soát nội bộ hoặc
Kế toán trưởng..
- Am hiểu các thủ tục pháp lý và quy trình kế toán.
- Khả năng sắp xếp công việc hiệu quả
- Cẩn thận, chi tiết và trách nhiệm cao trong công việc.
- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
- Tư duy Logic và làm việc độc lập
- Nhạy bén, khả năng thích nghi tốt trong mọi tình huống.
- Thành thạo tin học văn phòng, bộ công cụ Microsoft Office, đặc biệt là các hàm excel..
- Tính chủ động, thận trọng, trung thực và có tinh thần trách nhiệm với công việc