Kiểm toán viên chính - BKS - MSB - 3K002Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN (CN MN)
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 02/10/2024
Hạn nộp: 01/11/2024
Mô tả công việc
Mô tả Công việc
Xây dựng và tổ chức triển khai các tài liệu, chỉ số về rủi ro nhằm phát hiện và quản lý các rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực công nghệ của MSB.
Chủ trì thực hiện các cuộc đánh giá rủi ro công nghệ thông tin; tổ chức các đợt tự đánh giá rủi ro đối với các bộ phận thuộc Khối công nghệ; kiểm toán công tác quản trị rủi ro công nghệ thông tin, hạ tầng công nghệ thông tin, vận hành và thay đổi trong công nghệ thông tin...
Tư vấn, cảnh báo về các nguy cơ tiềm ẩn, điểm yếu, rủi ro của các hệ thống công nghệ.
Theo dõi thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán, lập và gửi báo cáo theo quy định hiện hành, trình Giám đốc quản lý trực tiếp/ Trưởng Kiểm toán nội bộ.
Thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong phạm vi được phân công theo quy định của pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của MSB.
Báo cáo Giám đốc quản lý trực tiếp/ Trưởng Kiểm toán nội bộ/ Trưởng đoàn kiểm toán nội bộ khi phát hiện tồn tại, thiếu sót của hệ thống kiểm soát nội bộ, đề xuất kiến nghị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
Tham gia các dự án, các công việc khác của Trung tâm Kiểm toán nội bộ.
Thực hiện các công việc khác có liên quan được Giám đốc quản lý trực tiếp/ Trưởng Kiểm toán nội bộ giao.
Xây dựng và tổ chức triển khai các tài liệu, chỉ số về rủi ro nhằm phát hiện và quản lý các rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực công nghệ của MSB.
Chủ trì thực hiện các cuộc đánh giá rủi ro công nghệ thông tin; tổ chức các đợt tự đánh giá rủi ro đối với các bộ phận thuộc Khối công nghệ; kiểm toán công tác quản trị rủi ro công nghệ thông tin, hạ tầng công nghệ thông tin, vận hành và thay đổi trong công nghệ thông tin...
Tư vấn, cảnh báo về các nguy cơ tiềm ẩn, điểm yếu, rủi ro của các hệ thống công nghệ.
Theo dõi thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán, lập và gửi báo cáo theo quy định hiện hành, trình Giám đốc quản lý trực tiếp/ Trưởng Kiểm toán nội bộ.
Thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong phạm vi được phân công theo quy định của pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của MSB.
Báo cáo Giám đốc quản lý trực tiếp/ Trưởng Kiểm toán nội bộ/ Trưởng đoàn kiểm toán nội bộ khi phát hiện tồn tại, thiếu sót của hệ thống kiểm soát nội bộ, đề xuất kiến nghị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
Tham gia các dự án, các công việc khác của Trung tâm Kiểm toán nội bộ.
Thực hiện các công việc khác có liên quan được Giám đốc quản lý trực tiếp/ Trưởng Kiểm toán nội bộ giao.
Xây dựng và tổ chức triển khai các tài liệu, chỉ số về rủi ro nhằm phát hiện và quản lý các rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực công nghệ của MSB.
Chủ trì thực hiện các cuộc đánh giá rủi ro công nghệ thông tin; tổ chức các đợt tự đánh giá rủi ro đối với các bộ phận thuộc Khối công nghệ; kiểm toán công tác quản trị rủi ro công nghệ thông tin, hạ tầng công nghệ thông tin, vận hành và thay đổi trong công nghệ thông tin...
Tư vấn, cảnh báo về các nguy cơ tiềm ẩn, điểm yếu, rủi ro của các hệ thống công nghệ.
Theo dõi thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán, lập và gửi báo cáo theo quy định hiện hành, trình Giám đốc quản lý trực tiếp/ Trưởng Kiểm toán nội bộ.
Thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong phạm vi được phân công theo quy định của pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của MSB.
Báo cáo Giám đốc quản lý trực tiếp/ Trưởng Kiểm toán nội bộ/ Trưởng đoàn kiểm toán nội bộ khi phát hiện tồn tại, thiếu sót của hệ thống kiểm soát nội bộ, đề xuất kiến nghị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
Tham gia các dự án, các công việc khác của Trung tâm Kiểm toán nội bộ.
Thực hiện các công việc khác có liên quan được Giám đốc quản lý trực tiếp/ Trưởng Kiểm toán nội bộ giao.
Xây dựng và tổ chức triển khai các tài liệu, chỉ số về rủi ro nhằm phát hiện và quản lý các rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực công nghệ của MSB.
Chủ trì thực hiện các cuộc đánh giá rủi ro công nghệ thông tin; tổ chức các đợt tự đánh giá rủi ro đối với các bộ phận thuộc Khối công nghệ; kiểm toán công tác quản trị rủi ro công nghệ thông tin, hạ tầng công nghệ thông tin, vận hành và thay đổi trong công nghệ thông tin...
Tư vấn, cảnh báo về các nguy cơ tiềm ẩn, điểm yếu, rủi ro của các hệ thống công nghệ.
Theo dõi thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán, lập và gửi báo cáo theo quy định hiện hành, trình Giám đốc quản lý trực tiếp/ Trưởng Kiểm toán nội bộ.
Thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong phạm vi được phân công theo quy định của pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của MSB.
Báo cáo Giám đốc quản lý trực tiếp/ Trưởng Kiểm toán nội bộ/ Trưởng đoàn kiểm toán nội bộ khi phát hiện tồn tại, thiếu sót của hệ thống kiểm soát nội bộ, đề xuất kiến nghị hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
Tham gia các dự án, các công việc khác của Trung tâm Kiểm toán nội bộ.
Thực hiện các công việc khác có liên quan được Giám đốc quản lý trực tiếp/ Trưởng Kiểm toán nội bộ giao.
Yêu cầu
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành An toàn thông tin, công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan
Không phải là người đã từng bị xử phạt từ mức phạt tiền trở lên đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm trong vòng năm (05) năm gần nhất;
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu được các tài liệu Tiếng Anh liên quan đến công việc phụ trách.
Kinh nghiệm:
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về CNTT hoặc kiểm toán CNTT trong các tổ chức tài chính (ngân hàng, công ty tài chính...) hoặc các tổ chức tư vấn.
Kiến thức:
Có kiến thức về CNTT đặc biệt là mảng CNTT ngân hàng như: hạ tầng CNTT, thiết bị mạng, các hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, an ninh thông tin ...
Có kinh nghiệm về an ninh thông tin/Rủi ro CNTT
Có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.
Am hiểu lĩnh vực tài chính/ngân hàng hoặc các lĩnh vực khác được giao phụ trách
Am hiểu về pháp luật, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ ngân hàng.
Am hiểu quy định, quy trình tác nghiệp trong đơn vị.
Kỹ năng/Khả năng:
Có khả năng đánh giá và đưa ra quyết định nhanh.
Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.
Kỹ năng phân tích, trao đổi viết/nói, giao tiếp, và xây dựng mối quan hệ tốt.
Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức tốt, xây dựng các mối quan hệ nhanh chóng, bền vững, hiệu quả.
Khả năng thuyết trình tốt.
Khả năng sáng tạo và cải tiến liên tục.
Khả năng triển khai xuất sắc.
Phẩm chất cá nhân:
Chính trực, khách quan, bảo mật, trách nhiệm, thận trọng.
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành An toàn thông tin, công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan
Không phải là người đã từng bị xử phạt từ mức phạt tiền trở lên đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm trong vòng năm (05) năm gần nhất;
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu được các tài liệu Tiếng Anh liên quan đến công việc phụ trách.
Kinh nghiệm:
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về CNTT hoặc kiểm toán CNTT trong các tổ chức tài chính (ngân hàng, công ty tài chính...) hoặc các tổ chức tư vấn.
Kiến thức:
Có kiến thức về CNTT đặc biệt là mảng CNTT ngân hàng như: hạ tầng CNTT, thiết bị mạng, các hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, an ninh thông tin ...
Có kinh nghiệm về an ninh thông tin/Rủi ro CNTT
Có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.
Am hiểu lĩnh vực tài chính/ngân hàng hoặc các lĩnh vực khác được giao phụ trách
Am hiểu về pháp luật, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ ngân hàng.
Am hiểu quy định, quy trình tác nghiệp trong đơn vị.
Kỹ năng/Khả năng:
Có khả năng đánh giá và đưa ra quyết định nhanh.
Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.
Kỹ năng phân tích, trao đổi viết/nói, giao tiếp, và xây dựng mối quan hệ tốt.
Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức tốt, xây dựng các mối quan hệ nhanh chóng, bền vững, hiệu quả.
Khả năng thuyết trình tốt.
Khả năng sáng tạo và cải tiến liên tục.
Khả năng triển khai xuất sắc.
Phẩm chất cá nhân:
Chính trực, khách quan, bảo mật, trách nhiệm, thận trọng.
Quyền lợi
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Du lịch nước ngoài
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Du lịch nước ngoài
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Thông tin khác
Bằng cấp:
Đại học
Độ tuổi:
Không giới hạn tuổi
Lương:
Cạnh tranh
Đại học
Độ tuổi:
Không giới hạn tuổi
Lương:
Cạnh tranh
Giới thiệu công ty
Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN (CN MN)
Lầu 25, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Hcm
msb.com.vn
Việc làm tương tự
Internal Auditor Supervisor tại Hà Nội, Vĩnh Phúc
Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam
Thỏa thuận
Hà Nội, Vĩnh Phúc
17/10/2024
Kiểm Toán Viên Chính - BKS - MSB - 3K002
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Thoả thuận
Hà Nội
01/11/2024
Kiểm toán viên chính - BKS - MSB - 3K002
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Cạnh Tranh
Hà Nội
01/11/2024
Kiểm toán viên/Kiểm toán viên cao cấp
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt
500 - 1,000 USD
Hà Nội
31/10/2024
Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ
Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A
Thỏa thuận
Hà Nội
20/10/2024
Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ
Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A
Thỏa thuận
Hà Nội
04/11/2024
Chuyên Viên Kiểm Soát Vận Hành Kinh Doanh (Mạnh Kiểm Toán)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI
20 triệu - 25 triệu
Hà Nội
05/11/2024
An ninh hệ thống an toàn thông tin (Cloud, Security)
Công ty TNHH CMC Global
Thỏa thuận
Hà Nội
19/11/2024
Chuyên viên Kiểm toán nội bộ - Công nghệ thông tin
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank Securities VCBS)
Cạnh tranh
Hà Nội
20/11/2024
Vị trí Kiểm toán viên chính - BKS - MSB - 3K002 do công ty Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN (CN MN) tuyển dụng tại Hà Nội, Joboko tự động tổng hợp mức lương Cạnh tranh, tìm thêm việc làm về Kiểm toán viên chính - BKS - MSB - 3K002 hoặc công ty Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN (CN MN) ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
Ngân Hàng TMCP Hàng Hải VN (CN MN)
Lầu 25, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Hcm
msb.com.vn