1.Thực hiện hoạt động
kiểm soát nội bộ:
Tham gia tìm hiểu và nắm rõ các quy trình, quy định của các đơn vị/ phòng ban được kiểm soát, nắm rõ mục tiêu kiểm soát, nhận diện, nắm rõ rủi ro và đề xuất khắc phục.
Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ, số liệu kiểm tra
Lập kế hoạch kiểm soát và giám sát cho từng đơn vị/phòng ban trong phạm vi công việc được phân công.
Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế - tài chính - kinh doanh.2. Chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu và bằng chứng kiểm soát theo quy địn
2. Chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu và bằng chứng kiểm soát theo quy định
3. Kiến nghị quy trình, quy định:
Đề xuất ý kiến trình Trưởng/Phó ban KSNB xem xét điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình phù hợp với hoạt động thực tế.
Đề xuất bổ sung một số quy định cần thiết cho hoạt động kiểm soát nội bộ trong từng thời điểm.
Đề xuất danh mục rủi ro và các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
4. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng/Phó ban Kiểm soát nội bộ.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ ở các công ty sản xuất
Độ tuổi: 25 - 40 tuổi
Am hiểu các quy định pháp luật về kế toán, kiểm toán.
Có khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.