Chuyên viên kiểm soát nội bộCÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ONSEN FUJI
Nơi làm việc: Hà Nội
Ngành nghề: Kế toán, Thống kê, Bất động sản, Ngân hàng/ Tài Chính, Kiểm toán, QA-QC/ Thẩm định/ Giám định
Thu nhập: 20 Tr - 25 Tr VND
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 04/09/2024
Hạn nộp: 03/10/2024
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:
Mô tả công việc
Mô tả Công việc
Kiểm soát công việc (kinh doanh,thanh toán, công nợ, hoa hồng.......) theo đúng quy trình lập ra.
Lập kế hoạch kiểm soát định kỳ theo từng năm, quý,tháng.
Trực tiếp tổ chức thực hiện các công việc kiểm toán và soát xét toàn bộ công việc kiểm toán theo kế hoạch, báo cáo kiểm toán và đảm bảo yêu cầu chuyên môn.
Kiểm tra tính trung thực và hợp lý của số liệu, thông tin kế toán và báo cáo tài chính.
Kiến nghị các biện pháp sữa chữa, khắc phục sai sót, vi phạm; nhằm hoàn thiện, nâng cao tính an toàn và hiệu quả hoạt động của Công ty sau khi thực hiện kiểm toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật.
Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của Lãnh đạo Công ty.
Thực hiện báo cáo nội bộ theo quy định của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Công ty.
Duy trì mối quan hệ cộng tác với các phòng, ban tại Công ty và các công ty thành viên trực thuộc tập đoàn, đề xuất các giải pháp hữu hiệu đối với công tác quản lý.
Kiểm soát công việc (kinh doanh,thanh toán, công nợ, hoa hồng.......) theo đúng quy trình lập ra.
Lập kế hoạch kiểm soát định kỳ theo từng năm, quý,tháng.
Trực tiếp tổ chức thực hiện các công việc kiểm toán và soát xét toàn bộ công việc kiểm toán theo kế hoạch, báo cáo kiểm toán và đảm bảo yêu cầu chuyên môn.
Kiểm tra tính trung thực và hợp lý của số liệu, thông tin kế toán và báo cáo tài chính.
Kiến nghị các biện pháp sữa chữa, khắc phục sai sót, vi phạm; nhằm hoàn thiện, nâng cao tính an toàn và hiệu quả hoạt động của Công ty sau khi thực hiện kiểm toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật.
Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của Lãnh đạo Công ty.
Thực hiện báo cáo nội bộ theo quy định của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Công ty.
Duy trì mối quan hệ cộng tác với các phòng, ban tại Công ty và các công ty thành viên trực thuộc tập đoàn, đề xuất các giải pháp hữu hiệu đối với công tác quản lý.
Kiểm soát công việc (kinh doanh,thanh toán, công nợ, hoa hồng.......) theo đúng quy trình lập ra.
Lập kế hoạch kiểm soát định kỳ theo từng năm, quý,tháng.
Trực tiếp tổ chức thực hiện các công việc kiểm toán và soát xét toàn bộ công việc kiểm toán theo kế hoạch, báo cáo kiểm toán và đảm bảo yêu cầu chuyên môn.
Kiểm tra tính trung thực và hợp lý của số liệu, thông tin kế toán và báo cáo tài chính.
Kiến nghị các biện pháp sữa chữa, khắc phục sai sót, vi phạm; nhằm hoàn thiện, nâng cao tính an toàn và hiệu quả hoạt động của Công ty sau khi thực hiện kiểm toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật.
Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của Lãnh đạo Công ty.
Thực hiện báo cáo nội bộ theo quy định của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Công ty.
Duy trì mối quan hệ cộng tác với các phòng, ban tại Công ty và các công ty thành viên trực thuộc tập đoàn, đề xuất các giải pháp hữu hiệu đối với công tác quản lý.
Kiểm soát công việc (kinh doanh,thanh toán, công nợ, hoa hồng.......) theo đúng quy trình lập ra.
Lập kế hoạch kiểm soát định kỳ theo từng năm, quý,tháng.
Trực tiếp tổ chức thực hiện các công việc kiểm toán và soát xét toàn bộ công việc kiểm toán theo kế hoạch, báo cáo kiểm toán và đảm bảo yêu cầu chuyên môn.
Kiểm tra tính trung thực và hợp lý của số liệu, thông tin kế toán và báo cáo tài chính.
Kiến nghị các biện pháp sữa chữa, khắc phục sai sót, vi phạm; nhằm hoàn thiện, nâng cao tính an toàn và hiệu quả hoạt động của Công ty sau khi thực hiện kiểm toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật.
Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, chính sách, nghị quyết, quyết định của Lãnh đạo Công ty.
Thực hiện báo cáo nội bộ theo quy định của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Công ty.
Duy trì mối quan hệ cộng tác với các phòng, ban tại Công ty và các công ty thành viên trực thuộc tập đoàn, đề xuất các giải pháp hữu hiệu đối với công tác quản lý.
Yêu cầu
Yêu Cầu Công Việc
Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên trong lĩnh vực Kế toán, kinh doanh, xây dựng,...
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
Am hiểu về các văn bản pháp luật liên quan đến các lĩnh vực: tài chính-kế toán, đầu tư, xây dựng, quản lý dự án.
Trình bày, đàm phán, thuyết phục, phân tích xử lý vấn đề.
Có quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng.
Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.
Có khả năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên trong lĩnh vực Kế toán, kinh doanh, xây dựng,...
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
Am hiểu về các văn bản pháp luật liên quan đến các lĩnh vực: tài chính-kế toán, đầu tư, xây dựng, quản lý dự án.
Trình bày, đàm phán, thuyết phục, phân tích xử lý vấn đề.
Có quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng.
Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.
Có khả năng giao tiếp tốt, năng động và sáng tạo.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Quyền lợi
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Thông tin khác
Bằng cấp:
Đại học
Độ tuổi:
Không giới hạn tuổi
Lương:
20 Tr - 25 Tr
VND
Đại học
Độ tuổi:
Không giới hạn tuổi
Lương:
20 Tr - 25 Tr
VND
Giới thiệu công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ONSEN FUJI việc làm
Tầng 5 Ngọc Khánh Plaza - Số 1 Phạm Huy Thông - Quận Ba Đình - TP Hà Nội
Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên
Việc làm tương tự
Internal Auditor Supervisor tại Hà Nội, Vĩnh Phúc
Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam
Thỏa thuận
Hà Nội, Vĩnh Phúc
14/11/2024
Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG MINH
8,000,000 - 14,000,000 VNĐ
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Định
05/12/2024
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SAO THỦY
9 - 13 triệu VNĐ
Hà Nội
23/11/2024
Chuyên viên Kiểm soát nội bộ (Mảng niêm yết)
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Thỏa thuận
Hà Nội
15/11/2024
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ Mảng Quản Trị
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
Thỏa thuận
Hà Nội
20/11/2024
Vị trí Chuyên viên kiểm soát nội bộ do công ty CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ONSEN FUJI tuyển dụng tại Hà Nội, Joboko tự động tổng hợp mức lương 20 Tr - 25 Tr VND, tìm thêm việc làm về Chuyên viên kiểm soát nội bộ hoặc công ty CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ONSEN FUJI ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ONSEN FUJI việc làm
Tầng 5 Ngọc Khánh Plaza - Số 1 Phạm Huy Thông - Quận Ba Đình - TP Hà Nội
Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên