CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘCông ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Ngành nghề: Đầu tư, Kế toán, Thống kê, Ngân hàng/ Tài Chính, Pháp luật/ Pháp lý
Thu nhập: 12 Tr - 15 Tr VND
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 18/10/2024
Hạn nộp: 18/12/2024
Mô tả công việc
Mô tả Công việc
Thời gian làm việc: 08h00 - 17h30 Thứ 2 đến Thứ 6, Nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật
Số lượng: 2 Chuyên viên
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tuân thủ quy chế, quy trình, quy định nội bộ và quy định pháp luật.
- Thực hiện việc lập kế hoạch, tổ chức đồng thời thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ trong tất cả các hoạt động của công ty.
- Báo cáo các vấn đề quản lý rủi ro và thiếu sót kiểm soát nội bộ được xác định trực tiếp đến Trưởng bộ phận Giám sát nội bộ.
- Thực hiện kế hoạch kiểm soát nội bộ định kỳ và đột xuất hàng năm.
- Thực hiện điều tra các hoạt động bị nghi ngờ là có gian lận nghiêm trọng trong công ty.
- Hỗ trợ các Đơn vị trong việc xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, thực hiện khắc phục hành động sau kiểm soát.
- Phối hợp xây dựng quy trình kiểm tra kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro - tuân thủ, cập nhật kịp thời thực tế và đề xuất cải tiến cho từng Đơn vị hàng năm hoặc định kỳ theo yêu cầu của Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng kiểm soát nội bộ và/hoặc Phó tổng Giám đốc Tài chính - kế toán giao theo nhu cầu thực tế.
Thời gian làm việc: 08h00 - 17h30 Thứ 2 đến Thứ 6, Nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật
Số lượng: 2 Chuyên viên
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tuân thủ quy chế, quy trình, quy định nội bộ và quy định pháp luật.
- Thực hiện việc lập kế hoạch, tổ chức đồng thời thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ trong tất cả các hoạt động của công ty.
- Báo cáo các vấn đề quản lý rủi ro và thiếu sót kiểm soát nội bộ được xác định trực tiếp đến Trưởng bộ phận Giám sát nội bộ.
- Thực hiện kế hoạch kiểm soát nội bộ định kỳ và đột xuất hàng năm.
- Thực hiện điều tra các hoạt động bị nghi ngờ là có gian lận nghiêm trọng trong công ty.
- Hỗ trợ các Đơn vị trong việc xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, thực hiện khắc phục hành động sau kiểm soát.
- Phối hợp xây dựng quy trình kiểm tra kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro - tuân thủ, cập nhật kịp thời thực tế và đề xuất cải tiến cho từng Đơn vị hàng năm hoặc định kỳ theo yêu cầu của Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Phòng kiểm soát nội bộ và/hoặc Phó tổng Giám đốc Tài chính - kế toán giao theo nhu cầu thực tế.
Yêu cầu
Yêu Cầu Công Việc
1. Trình độ học vấn và chuyên môn
Tốt nghiệp Đại học trở lên: Chuyên ngành Tài chính - Kế toán, Kiểm toán, luật,...
Am hiểu về Hệ thống kiểm soát nội bộ.
Sử dụng tốt vi tính văn phòng (Word, Excel, Power-point...) và Internet/ công cụ tìm kiếm.
2. Kinh nghiệm
Tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương
3. Kỹ năng
Hiểu biết về luật doanh nghiệp và các điều luật có liên quan đến công tác kiểm soát nội bộ
Kỹ năng thu thập thông tin, lập luận, phân tích giải quyết các vấn đề một cách triệt để và nhanh chóng.
Tinh thần làm việc độc lập, team work
Trung thực, có ý thức trách nhiệm trong công việc; Có kỷ luật trong việc tuân thủ quy trình, quy định của công ty.
Có khả năng thích nghi và hòa nhập với văn hoá trong môi trường làm việc mới.
4. Yêu cầu khác
Giới tính: Nam/Nữ.
Độ tuổi: Từ 27 trở lên
Chiều cao: Nữ từ 160cm, Nam từ 165cm
Ngoại hình sáng, ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, mạch lạc
1. Trình độ học vấn và chuyên môn
Tốt nghiệp Đại học trở lên: Chuyên ngành Tài chính - Kế toán, Kiểm toán, luật,...
Am hiểu về Hệ thống kiểm soát nội bộ.
Sử dụng tốt vi tính văn phòng (Word, Excel, Power-point...) và Internet/ công cụ tìm kiếm.
2. Kinh nghiệm
Tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương
3. Kỹ năng
Hiểu biết về luật doanh nghiệp và các điều luật có liên quan đến công tác kiểm soát nội bộ
Kỹ năng thu thập thông tin, lập luận, phân tích giải quyết các vấn đề một cách triệt để và nhanh chóng.
Tinh thần làm việc độc lập, team work
Trung thực, có ý thức trách nhiệm trong công việc; Có kỷ luật trong việc tuân thủ quy trình, quy định của công ty.
Có khả năng thích nghi và hòa nhập với văn hoá trong môi trường làm việc mới.
4. Yêu cầu khác
Giới tính: Nam/Nữ.
Độ tuổi: Từ 27 trở lên
Chiều cao: Nữ từ 160cm, Nam từ 165cm
Ngoại hình sáng, ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, mạch lạc
Quyền lợi
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Thông tin khác
Bằng cấp:
Đại học
Độ tuổi:
Trên 27
Lương:
12 Tr - 15 Tr
VND
Đại học
Độ tuổi:
Trên 27
Lương:
12 Tr - 15 Tr
VND
Giới thiệu công ty
Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân việc làm
27-29 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, tp Đà Nẵng
Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên
Việc làm tương tự
Chuyên viên Kiểm Soát Nội Bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP NGHI SƠN (NIS)
Cạnh tranh
Hồ Chí Minh
05/12/2024
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI ĐỘNG VIỆT
Thương lượng
Hồ Chí Minh
17/01/2025
Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG MINH
8,000,000 - 14,000,000 VNĐ
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Định
05/12/2024
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QSR VIỆT NAM
Thoả thuận
Hồ Chí Minh
30/11/2024
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
14 Tr - 16 Tr VND
Hồ Chí Minh
31/12/2024
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ (Mạnh Pháp Chế)
CÔNG TY CỔ PHẦN IPP GROUP
10 - 20 triệu VNĐ
Hồ Chí Minh
08/12/2024
Vị trí CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ do công ty Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương 12 Tr - 15 Tr VND, tìm thêm việc làm về CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ hoặc công ty Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân việc làm
27-29 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, tp Đà Nẵng
Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên