Chuyên Viên Kiểm Soát Nội BộCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Ngành nghề: Thư ký - Trợ lý, Kế toán, Thống kê, Ngân hàng/ Tài Chính, QA-QC/ Thẩm định/ Giám định, Dịch vụ
Thu nhập: Thỏa thuận
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 31/10/2024
Hạn nộp: 30/11/2024
Mô tả công việc
• Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty, quyết định
của Đại Hội đồng Cổ đông, quyết định của Hội đồng Quản trị, các quy chế, quy trình
nghiệp vụ, quy trình quản trị rủi ro của công ty, của các bộ phận có liên quan và của
người hành nghề chứng khoán trong công ty;
• Giám sát thực thi các quy định nội bộ, các hoạt động tiềm ẩn xung đột lợi ích trong
nội bộ công ty, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh của bản thân công ty và các
giao dịch cá nhân của nhân viên công ty; giám sát việc thực thi trách nhiệm của cán
bộ, nhân viên trong công ty, thực thi trách nhiệm của đối tác đối với các hoạt động đã
ủy quyền.
• Kiểm tra nội dung và giám sát việc thực hiện các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp;
• Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính;
• Giám sát việc tách biệt tài sản của khách hàng;
• Giám sát việc bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng;
• Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; lập và gửi
các báo cáo liên quan đến hoạt động phòng chống rửa tiền theo yêu cầu của chủ sở
hữu, cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định;
• Soạn thảo nội dung và thực hiện đào tạo về phòng chống rửa tiền, đào tạo tuân thủ
cho cán bộ nhân viên trong công ty theo kế hoạch được phê duyệt;
• Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, dữ liệu trước khi các bộ phận nghiệp vụ
cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu;
• Nghiên cứu Đạo luật FATCA và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện tổng hợp
dữ liệu và báo cáo FATCA theo quy định;
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Phòng Kiểm soát Nội bộ và Ban Tổng
Giám đốc.
của Đại Hội đồng Cổ đông, quyết định của Hội đồng Quản trị, các quy chế, quy trình
nghiệp vụ, quy trình quản trị rủi ro của công ty, của các bộ phận có liên quan và của
người hành nghề chứng khoán trong công ty;
• Giám sát thực thi các quy định nội bộ, các hoạt động tiềm ẩn xung đột lợi ích trong
nội bộ công ty, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh của bản thân công ty và các
giao dịch cá nhân của nhân viên công ty; giám sát việc thực thi trách nhiệm của cán
bộ, nhân viên trong công ty, thực thi trách nhiệm của đối tác đối với các hoạt động đã
ủy quyền.
• Kiểm tra nội dung và giám sát việc thực hiện các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp;
• Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính;
• Giám sát việc tách biệt tài sản của khách hàng;
• Giám sát việc bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng;
• Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; lập và gửi
các báo cáo liên quan đến hoạt động phòng chống rửa tiền theo yêu cầu của chủ sở
hữu, cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định;
• Soạn thảo nội dung và thực hiện đào tạo về phòng chống rửa tiền, đào tạo tuân thủ
cho cán bộ nhân viên trong công ty theo kế hoạch được phê duyệt;
• Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, dữ liệu trước khi các bộ phận nghiệp vụ
cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu;
• Nghiên cứu Đạo luật FATCA và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện tổng hợp
dữ liệu và báo cáo FATCA theo quy định;
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Phòng Kiểm soát Nội bộ và Ban Tổng
Giám đốc.
Yêu cầu
• Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên thuộc các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán kiểm toán, Luật;
• Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên làm vị trí Kiểm soát nội bộ tại các công ty Chứng khoán, Tài chính, Ngân hàng;
• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro tại các công ty chứng khoán, Tài chính, Ngân hàng;
• Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ hành nghề chứng khoán/chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán (cơ bản; pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán);
• Có hiểu biết đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật/các Cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan đến hoạt động, nghiệp vụ của công ty chứng khoán;
• Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm công nghệ khác;
• Trung thực, bảo mật, khách quan, cẩn trọng, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao;
• Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;
• Giao tiếp và thuyết trình tốt;
• Chịu được áp lực công việc.
• Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên làm vị trí Kiểm soát nội bộ tại các công ty Chứng khoán, Tài chính, Ngân hàng;
• Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro tại các công ty chứng khoán, Tài chính, Ngân hàng;
• Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ hành nghề chứng khoán/chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán (cơ bản; pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán);
• Có hiểu biết đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật/các Cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan đến hoạt động, nghiệp vụ của công ty chứng khoán;
• Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm công nghệ khác;
• Trung thực, bảo mật, khách quan, cẩn trọng, chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao;
• Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;
• Giao tiếp và thuyết trình tốt;
• Chịu được áp lực công việc.
Quyền lợi
Thưởng
Được hưởng lương Tháng 13, các khoản thưởng Lễ, Tết
Thưởng tùy kết quả kinh doanh theo chế độ của Công ty
Chăm sóc sức khoẻ
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, Gói khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định
Nghỉ phép có lương
Thời gian làm việc: Từ thứ 2- thứ 6, nghỉ thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
Xem thêm
Được hưởng lương Tháng 13, các khoản thưởng Lễ, Tết
Thưởng tùy kết quả kinh doanh theo chế độ của Công ty
Chăm sóc sức khoẻ
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, Gói khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định
Nghỉ phép có lương
Thời gian làm việc: Từ thứ 2- thứ 6, nghỉ thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
Xem thêm
Thông tin khác
NGÀY ĐĂNG
31/10/2024
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Tuân Thủ & Kiểm Soát Rủi Ro
KỸ NĂNG
Kiểm Soát Nội Bộ, Quản Trị Rủi Ro, Chứng Khoán, Kế Toán, Giao Tiếp
LĨNH VỰC
Chứng khoán
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Bất kỳ
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
3
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm
31/10/2024
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Tuân Thủ & Kiểm Soát Rủi Ro
KỸ NĂNG
Kiểm Soát Nội Bộ, Quản Trị Rủi Ro, Chứng Khoán, Kế Toán, Giao Tiếp
LĨNH VỰC
Chứng khoán
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Bất kỳ
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
3
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm
Giới thiệu công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH việc làm
Lầu 3, Tòa Nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP HCM
Quy mô: Từ 26 - 100 nhân viên
Việc làm tương tự
HCM | Tuyển 01 Nhân viên Kế toán
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM U.N.I VIỆT NAM
10 triệu - 12 triệu VND
Hồ Chí Minh
10/11/2024
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Miền Nam
12 Tr - 18 Tr VND
Hồ Chí Minh
10/11/2024
CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân
12 Tr - 15 Tr VND
Hồ Chí Minh
18/12/2024
Chuyên viên Kiểm soát nội bộ
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
15/11/2024
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QSR VIỆT NAM
Thoả thuận
Hồ Chí Minh
30/11/2024
Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG MINH
8,000,000 - 14,000,000 VNĐ
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Định
05/12/2024
Vị trí Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ do công ty CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương Thỏa thuận, tìm thêm việc làm về Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ hoặc công ty CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH việc làm
Lầu 3, Tòa Nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP HCM
Quy mô: Từ 26 - 100 nhân viên