I. Mô tả công việc
• Hoạt động kiểm tra
• Kiểm tra, đánh giá các mặt hoạt động của Công ty.
• Kiểm tra, giám sát tuân thủ, phân cấp ủy quyền.
• Kiểm tra giám sát các vấn đề rủi ro đạo đức nghề nghiệp.
• Đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng đơn vị, bộ phận và của toàn hệ thống.
• Đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm hạn chế sai phạm rủi ro, phát hiện toàn hệ thống.
• Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra.
• Rà soát các nội dung trước khi thực hiện công bố thông tin, gửi báo cáo qua cổng hệ thống công bố thông tin tới cơ quan quản lý.
• Cho ý kiến về các quy trình, quy định của các Phòng ban trong Công ty.
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo và quản lý trực tiếp phân giao.
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiềm toán/Tài chính/Chứng khoán/Kinh tế.
• Có tối thiểu ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại một trong các vị trí sau:
kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập,
kiểm toán nội bộ...
• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...).
•
Tiếng Anh văn phòng.
• Nhiệt tình, năng động, nhạy bén. Có tinh thần kỷ luật cao và thái độ nghiêm túc trong công việc.
• Sức khỏe tốt, trung thực, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần kỷ luật và trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.
• Ứng viên có kinh nghiệm, thông thạo các nghiệp vụ về kiểm toán, chứng khoán, ngân hàng.
• Ưu tiên kinh nghiệm đã từng làm kiểm soát nội bộ trong các Công ty Chứng khoán hoặc làm kiểm toán độc lập.