- Tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm toán, thẩm định, giám sát.
- Tham gia kiểm toán, thẩm định và giám sát các hoạt động đầu tư, tài chính, kế toán và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Nghiên cứu, cập nhật các quy định của pháp luật và quy định nội bộ, phân tích, đánh giá việc tuân thủ, hiệu quả hoạt động và các rủi ro trong quá trình quản lý.
- Thu thập, phân tích số liệu, hồ sơ; đánh giá tính phù hợp, tính khả thi và hiệu quả của các dự án đầu tư, chương trình, phương án kinh doanh.
- Đánh giá hệ thống
kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro; đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tổng hợp kết quả, lập báo cáo, kiến nghị các giải pháp khắc phục và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán, thẩm định, giám sát.
1. Yêu cầu chung:
- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Đầu tư hoặc các chuyên ngành phù hợp.
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kiểm soát nội bộ, thẩm định, đầu tư hoặc tài chính doanh nghiệp.
- Có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin.
- Có tư duy logic, tinh thần trách nhiệm, khách quan, trung thực và chủ động trong công việc.
- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Thành thạo tin học văn phòng; sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu.
2. Yêu cầu cụ thể:
- Có kiến thức về pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, đầu tư và quản trị doanh nghiệp.
- Có khả năng đọc hiểu, phân tích báo cáo tài chính, hồ sơ đầu tư, hồ sơ dự án và các quy trình nghiệp vụ.
- Có kỹ năng đánh giá tính tuân thủ, hiệu quả hoạt động, nhận diện rủi ro và đề xuất giải pháp cải tiến.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực
kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập.