Mục Tiêu công việc: Thực hiện kiểm toán, kiểm soát việc tuân thủ quy trình, quy định và các hoạt động tài chính - kế toán; phát hiện rủi ro, sai sót và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị,
kiểm soát nội bộ của Công ty.
Nhiệm vụ chính:
• Kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các nghiệp vụ kế toán.
• Kiểm tra việc tuân thủ quy trình, quy chế, quy định nội bộ và quy định pháp luật.
• Kiểm tra công tác quản lý chi phí, giá thành, hàng tồn kho và quy trình thanh toán.
• Thực hiện các chương trình kiểm toán theo kế hoạch hoặc đột xuất.
• Lập báo cáo kiểm toán, theo dõi việc khắc phục sau kiểm toán và đề xuất cải tiến.
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của
Trưởng nhóm Kiểm toán nội bộ.
Quyền Hạn và Trách nhiệm:
• Chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ công việc được giao.
• Bảo mật thông tin và tuân thủ các quy định của Công ty.
• Phối hợp với các phòng ban để thực hiện công tác kiểm toán và đề xuất cải tiến quy trình.
1. Học vấn, trình độ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc liên quan.
2. Kinh nghiệm làm Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán hoặc kiểm soát nội bộ.
3. Kiến thức, kỹ năng chuyên môn
- Có nền tảng kiến thức chuyên môn về tài chính, kế toán, thuế
- Am hiểu các quy định về tài chính, kế toán, thuế và hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt; chủ động và chịu được áp lực công việc.
- Thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin;
- Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel.
- Trình độ
tiếng Anh: Khá (4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết)
4. Kỹ năng mềm và Phẩm chất cá nhân
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, sáng tạo và giao tiếp hiệu quả.
- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, cầu tiến, chủ động, chịu khó học hỏi và thích nghi nhanh với môi trường làm việc nhanh, linh hoạt.