Mô tả Công việc
Tổ chức xây dựng, vận hành và
giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ toàn hệ thống theo đúng quy định của pháp luật và quy chế nội bộ.
Thiết lập và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất các hoạt động nghiệp vụ, tài chính - kế toán, nhân sự, quản trị hệ thống...
Thẩm định, đánh giá việc tuân thủ các quy trình, quy chế, chính sách của Tổng Công ty và các Chi nhánh.
Phát hiện, cảnh báo rủi ro và kiến nghị biện pháp khắc phục, cải tiến hệ thống quản trị rủi ro nội bộ.
Báo cáo kết quả kiểm soát, giám sát lên Ban Tổng Giám đốc và đề xuất các biện pháp khắc phục, hoàn thiện.
Phối hợp với các phòng, ban trong công tác điều tra, xử lý vi phạm.
Đào tạo, hướng dẫn đội ngũ kiểm soát viên, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kỹ thuật, Kinh tế Xây dựng, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Luật, Quản trị rủi ro hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ/
kiểm toán nội bộ, trong đó tối thiểu 3 năm ở vị trí quản lý tương đương.
Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại doanh nghiệp Tập đoàn, lĩnh vực Xây dựng, Bất động sản hoặc Điện gió hoặc đơn vị có quy mô từ 200 nhân sự trở lên.
Am hiểu Luật Kế toán, Luật Kinh doanh bảo hiểm, và các quy định pháp luật liên quan.
Tư duy hệ thống, kỹ năng phân tích và đánh giá rủi ro tốt.
Trung thực, cẩn trọng, khách quan và có khả năng làm việc độc lập cao.
Kỹ năng giao tiếp, phối hợp và viết báo cáo rõ ràng, thuyết phục.