A. Lập kế hoạch và triển khai kiểm toán:
Xây dựng kế hoạch
kiểm toán nội bộ hàng năm, định kỳ theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
Tổ chức, phân công và giám sát hoạt động kiểm toán các phòng ban, dự án, công trường.
Xác định rủi ro tiềm ẩn, kiểm tra tính tuân thủ quy trình, quy định và các chính sách nội bộ.
Đánh giá hệ thống
kiểm soát nội bộ, hiệu quả hoạt động và tính chính xác của báo cáo tài chính.
B. Thực hiện và quản lý hoạt động kiểm toán:
Trực tiếp thực hiện các cuộc kiểm toán quan trọng, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán.
Thu thập, phân tích và đánh giá bằng chứng kiểm toán để xác định sai sót, gian lận (nếu có).
Đảm bảo các hoạt động kiểm toán tuân thủ các quy định pháp luật, chuẩn mực kế toán và chính sách nội bộ.
C. Báo cáo và đề xuất giải pháp:
Soạn thảo báo cáo kiểm toán chi tiết, nêu rõ phát hiện, rủi ro và đề xuất giải pháp cải thiện.
Trình bày kết quả kiểm toán, kiến nghị với Ban lãnh đạo và theo dõi việc thực hiện các giải pháp khắc phục.
Đề xuất cải tiến quy trình kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro.
D. Quản lý và phát triển đội ngũ:
Hướng dẫn, đào tạo và đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên trong nhóm kiểm toán nội bộ.
Xây dựng và cập nhật các quy trình, chính sách kiểm toán phù hợp với sự phát triển của công ty.
rình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc Xây dựng.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.
Kiến thức chuyên môn:
Am hiểu các chuẩn mực kế toán, luật pháp liên quan (luật doanh nghiệp, luật thuế, luật xây dựng).
Hiểu biết về hoạt động
quản lý dự án, chi phí xây dựng và quy trình kiểm toán trong ngành xây dựng.
Kỹ năng:
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo đội nhóm.
Kỹ năng phân tích, đánh giá rủi ro và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng giao tiếp, trình bày báo cáo rõ ràng, thuyết phục.
Ưu tiên:
Có chứng chỉ CPA, ACCA, CIA là một lợi thế