Mô tả Công việc
Mục tiêu công việc:
Thiết lập và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ độc lập, nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật, quy trình nội bộ; kiểm soát rủi ro; nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn lực trong toàn Tập đoàn.
Nhiệm vụ và trách nhiệm chính
Tham mưu xây dựng:
Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tập đoàn.
Kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm và dài hạn.
Thực hiện kiểm toán:
Kiểm toán tuân thủ (quy trình, quy chế, pháp luật).
Kiểm toán hoạt động (hiệu quả - hiệu suất).
Kiểm toán tài chính nội bộ khi cần.
Đánh giá hệ thống
kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro tại:
Dự án đầu tư BĐS, xây dựng.
Công ty xây dựng, tư vấn, khai thác mỏ, vận hành BĐS, sàn giao dịch.
Phát hiện, phân tích rủi ro, sai sót, gian lận (nếu có).
Lập báo cáo kiểm toán, kiến nghị biện pháp khắc phục và cải tiến.
Theo dõi, giám sát việc thực hiện kiến nghị sau kiểm toán.
Phối hợp với
chuyên viên ISO trong đánh giá tuân thủ quy trình.
Hỗ trợ HĐQT/BTGĐ trong công tác quản trị, kiểm soát rủi ro.
Quyền hạn:
Tiếp cận hồ sơ, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động kiểm toán.
Làm việc trực tiếp với lãnh đạo các đơn vị thành viên.
Báo cáo độc lập, trung thực lên HĐQT/Ủy ban Kiểm toán.