* Thực hiện
kiểm toán nội bộ- Lập và triển khai kế hoạch kiểm toán năm/quý/tháng.
- Kiểm toán tuân thủ quy trình, quy định; kiểm tra số liệu tài chính - kế toán và các nghiệp vụ liên quan (kho, mua hàng, bán hàng, sản xuất, tài sản, nhân sự...).
- Đánh giá tính trung thực của báo cáo tài chính và mức độ hiệu quả của hệ thống
kiểm soát nội bộ.
* Đánh giá hệ thống quản lý rủi ro & kiểm soát nội bộ
- Thực hiện đánh giá rủi ro trong hoạt động SX-KD.
- Tham gia rà soát, đánh giá hiệu lực - hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và cơ chế cảnh báo sớm.
- Đề xuất cải tiến quy trình nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hạn chế rủi ro.
* Kiểm tra định kỳ & đột xuất
- Thực hiện các cuộc kiểm tra theo kế hoạch năm, theo chuyên đề hoặc theo chỉ đạo của Trưởng ban/Tổng Giám đốc.
- Kiểm tra mức độ tuân thủ, quy trình vận hành và hiệu quả hoạt động SX-KD.
* Theo dõi việc khắc phục sau kiểm toán
- Theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra/kiểm toán.
- Báo cáo kết quả và tiến độ khắc phục cho lãnh đạo.
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về Kiểm toán, Tài Chính - kế toán, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Luật,
- Chứng chỉ (nếu có):
Tiếng Anh, CPA
- Kinh nghiệm công tác: Từ 3-5 năm kinh nghiệm trong công tác kiểm toán, trong đó ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các Công ty Sản xuất, Thương mại xuất nhập khẩu
- Am hiểu về nguyên tắc kiểm toán nội bộ COSO 2013, có kiến thức về kiểm soát hoạt động nội chính trong Tổ chức, Công ty với các Công ty đa ngành nghề, SX TACN, XNK nguyên vật liệu.
- Sẵn sàng, chủ động trong công việc được giao
- Trung thực, đáng tin cậy, nhiệt tình, có trách nhiệm
- Cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì
- Uy tín, trung thực