Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ (Head of Internal Audit)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

Thoả thuận
20/12/2025
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Mục tiêu công việc: Đảm bảo hệ thống kiểm toán nội bộ hoạt động độc lập - khách quan - hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tuân thủ và kiểm soát rủi ro của Công ty. Thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá mọi hoạt động để:
Đảm bảo việc quản trị, điều hành, sử dụng tài sản đúng pháp luật;
Đưa ra khuyến nghị, tư vấn nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và bền vững trong hoạt động.
Trách nhiệm chính
Xây dựng và trình kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm, đảm bảo bao quát toàn bộ hoạt động của công ty.
Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ và chính sách nội bộ trong quản trị và điều hành.
Đánh giá tính đầy đủ, hiệu quả và hiệu suất của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
Rà soát Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán độc lập, đảm bảo tính trung thực, hợp lý, chính xác.
Kiểm tra việc sử dụng tài sản và nguồn lực để đánh giá hiệu quả hoạt động, tính phù hợp với mục tiêu chiến lược.
Đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến quy trình, giám sát việc thực hiện khuyến nghị sau kiểm toán.
Tư vấn cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành về tổ chức, chính sách và nhân sự liên quan đến kiểm toán nội bộ.
Báo cáo và kiến nghị kịp thời khi phát hiện sai phạm nghiêm trọng hoặc rủi ro tiềm ẩn.
Phối hợp với kiểm toán độc lập và cơ quan quản lý nhà nước (UBCKNN, Sở GDCK, NHNN...) trong quá trình thanh tra, kiểm tra.
Chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI)
Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kiểm toán nội bộ được phê duyệt.
Tỷ lệ khuyến nghị được thực thi đúng hạn.
Số lượng và mức độ sai phạm được phát hiện, xử lý.
Mức độ hài lòng của HĐQT/BKS đối với hoạt động kiểm toán nội bộ.
Đóng góp vào cải tiến hệ thống quản trị và kiểm soát rủi ro toàn công ty

Yêu cầu

Trình độ học vấn: Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán - Kiểm toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh; ưu tiên Thạc sĩ.
Chứng chỉ chuyên môn:
Bắt buộc: Chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc chứng chỉ về thị trường chứng khoán.
Ưu tiên: CIA (Certified Internal Auditor), ACCA, CPA, CFA, FRM.
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán/tài chính - ngân hàng.
Tối thiểu 3 năm ở vị trí quản lý cấp phòng trở lên, có kinh nghiệm trực tiếp trong kiểm toán nội bộ hoặc kiểm soát nội bộ.
Kỹ năng & phẩm chất:
Phân tích, đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán.
Kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược và ra quyết định.
Giao tiếp, thương lượng, trình bày và báo cáo hiệu quả.
Chính trực, độc lập, khách quan, chịu được áp lực cao.

Quyền lợi

Môi trường phát triển bản lĩnh nghề nghiệp:
Tại HDS Securities, bạn không chỉ làm việc - mà còn phát triển bản thân trong môi trường tài chính năng động, chuyên nghiệp và đầy thử thách.
Chúng tôi khuyến khích tinh thần học hỏi, chủ động và dám bứt phá. Mỗi cá nhân đều được trao quyền thể hiện năng lực, được đào tạo, huấn luyện và đồng hành cùng đội ngũ giàu kinh nghiệm trong ngành chứng khoán.
Đãi ngộ hấp dẫn - Cân bằng cuộc sống
Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ cuối tuần để tái tạo năng lượng.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ, du lịch - team building hàng năm, gắn kết đội ngũ.
Phụ cấp và thưởng hiệu suất hấp dẫn, ghi nhận xứng đáng mọi nỗ lực của bạn.
Tại sao nên chọn HDS?
Bởi vì tại HDS, bạn sẽ:
Làm việc cùng đội ngũ chuyên nghiệp và thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ nhau phát triển.
Có cơ hội xây dựng sự nghiệp vững chắc trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán.
Trở thành một phần của doanh nghiệp đang chuyển mình theo hướng số hóa, nơi mỗi đóng góp của bạn đều được nhìn nhận và trân trọng.

Thông tin khác

Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)

Thông tin chung

  • Thu nhập: Thoả thuận

Nơi làm việc

  • 23A - B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa kao, Quận 1, TP HCM

Việc làm tương tự

Internal Audit Manager

Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công - Biên Hòa

Cạnh tranh
Hồ Chí Minh
31/12/2025

Kiểm Toán Viên Nội Bộ

Hung Vuong Hospital

Cạnh tranh
Hồ Chí Minh, Hải Phòng
31/12/2025

Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ

Công ty TNHH Tập đoàn Rita Võ

Cạnh tranh
Hồ Chí Minh, An Giang
12/12/2025

Internal Auditor

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE MART VIỆT NAM

Thương lượng
Hồ Chí Minh, Long An
28/12/2025

Trợ Lý Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính

Công Ty TNHH Kiểm Toán & Định Giá Khang Việt

10tr-20tr ₫/tháng
Hồ Chí Minh
11/12/2025

Nhân Viên Kiểm Toán

Công Ty TNHH Paihong Việt Nam

08 - 15 triệu VNĐ
Hồ Chí Minh, Bình Dương
12/12/2025

Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ Và Quản Lý Rủi Ro/ Internal Audit & Risk Executive

Tan Hiep Phat Group

Thương lượng
Hồ Chí Minh, Bình Dương
08/12/2025

INTERNAL AUDIT & RISK SPECIALIST/ CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN HIỆP PHÁT

negotiable
Hồ Chí Minh, Bình Dương
19/01/2026

Chuyên Viên Kiểm Toán Xây Dựng

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM

Thương lượng
Hà Nội, Hồ Chí Minh
21/12/2025

Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ - Ethiopia

CÔNG TY CỔ PHẨN TẬP ĐOÀN MK

Thỏa thuận
Hà Nội, Hồ Chí Minh
19/12/2025
Vị trí Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ (Head of Internal Audit) do công ty CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Joboko tự động tổng hợp mức lương Thoả thuận, tìm thêm việc làm về Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ (Head of Internal Audit) hoặc công ty CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD ở các link phía trên

Giới thiệu công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HD

Địa chỉ: Số 23 A-B, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh và Lầu 9 số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên

Việc làm HOT

Công ty cổ phần JobOKO Toàn cầu
Thỏa thuận
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN X-MEDIA
Hỗ trợ 1.500.000đ - 2.500.000đ/tháng
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN X-MEDIA
10.000.000đ - 12.000.000đ/tháng
Hà Nội
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank
10 - 20 triệu VND
Hà Nội, Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHÚC TRANSFORMATION
7 - 10 triệu VND
Hà Nội