Mô tả công việc
1. Đề xuất, triển khai thực hiện và giám sát chương trình kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo các rủi ro về sai lệch số liệu sổ sách/ tài chính phải được nhận diện và ngăn ngừa
1.1 Đề xuất kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm dựa trên phân tích rủi ro về sai lệch số liệu sổ sách, tài chính
1.2 Triển khai Thực hiện các phạm vi kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán năm và các cuộc kiểm toán đột xuất theo chỉ đạo từ cấp trên trực tiếp về sai lệch số liệu sổ sách, tài chính
1.3 Xây dựng kế hoạch kiểm toán cho từng phạm vi kiểm toán và các thủ tục kiểm tra dựa trên rủi ro và mục tiêu kiểm toán đã được xác định
1.4 Thu thập và soát xét các bằng chứng nhằm đảm bảo kết luận kiểm toán đều có đầy đủ bằng chứng. Đảm bảo tất cả các scope kiểm toán phụ trách được thực hiện đúng quy định và hiệu quả
1.5 Báo cáo tất cả các vấn đề chưa phù hợp, các sai lệch số liệu, thất thoát tài chính và các lỗ hổng trong hệ thống
kiểm soát nội bộ (nếu có) được xác định trong quá trình kiểm toán.
1.6 Theo dõi việc Thực hiện hành động khắc phục sau kiểm toán của các phòng ban.
2. Đề xuất, triển khai thực hiện và giám sát chương trình kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo các rủi ro về sai lệch số liệu sổ sách/ tài chính phải được nhận diện và ngăn ngừa
2.1 Triển khai thực hiện việc yêu cầu các Khối/ Phòng ban chức năng nhận diện rủi ro và có biện pháp quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu rủi ro cho tổ chức
2.2 Đề xuất top rủi ro hàng năm
2.3 Triển khai kiểm tra việc thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro của các Khối/ Phòng ban chức năng
2.4 Điều phối các Khối/ Phòng ban chức năng có rủi ro khủng hoảng (theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản lý kính doanh) trong việc các Khối/ Phòng ban chức năng này soạn thảo và thực hiện kế hoạch diễn tập rủi ro khủng hoảng để đảm bảo tính sẵn sàng và ứng phó kịp thời trong các tình huống khủng hoảng.
- Kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện diễn tập rủi ro khủng hoảng của các Khối/ phòng ban chức năng.
- Báo cáo tất cả các vấn đề không tuân thủ, các lỗ hổng trong hệ thống kiểm soát nội bộ (nếu có) được xác định trong quá trình thực hiện.
Yêu cầu
- Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
- Có một trong các chứng chỉ chuyên ngành ACCA, CPA, CIA, CISA là lợi thế
- Biết sử dụng SAP, Tableau, Power BI là lợi thế
- Kỹ năng phân tích tổng hợp vượt trội
- Tư duy phản biện để xác định và đánh giá vấn đề và giải quyết vấn đề
- Kết hợp tốt các kỹ năng chuyên môn trong nhiều lĩnh vực như tài chính, công nghệ, điều hành và điều tra
- Có khả năng lead team để thực hiện từng scope kiểm toán
- Có khả năng đảm bảo công việc được thực hiện đúng kế hoạch đã được duyệt
- Có kinh nghiệm với các phần hành Báo cáo tài chính, hệ thống ERP và các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)
- Giao tiếp tốt tiếng Anh IELTS 5.0, TOEIC 650 hoặc tương đương
- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm kiểm toán (trong đó có ít nhất 2 năm trong lĩnh vực Kiểm toán Nội bộ/ Kiểm soát Nội bộ) và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý rủi ro
Quyền lợi
Thưởng
- Có lộ trình phát triển rõ ràng
- 12 ngày phép năm, thưởng tháng 13 và xét tăng lương hàng năm
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Quà tặng vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật,...
Chăm sóc sức khoẻ
Được công ty đầu tư Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe
Căn-tin
Phần cơm trưa tại công ty
Thông tin khác
NGÀY ĐĂNG
[protected info]
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Kế Toán/Kiểm Toán > Kiểm Toán
KỸ NĂNG
Internal Audit, Risk Management, Kiểm Toán Nội Bộ, Quản Lý Rủi Ro, Data Analysis
LĨNH VỰC
Sản xuất
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Bất kỳ
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
1
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm
Thông tin chung
Nơi làm việc
- 219 Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, Hồ Chí Minh (Thuận An, Bình Dương cũ)
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Ứng tuyển bên dưới:
Hạn nộp: 08/12/2025