trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộCông Ty CP Chứng Khoán Sài Gòn
Nơi làm việc: Hà Nội
Ngành nghề: Kế toán, Quản lý điều hành, Lương cao, Thống kê, Kiểm toán, Chứng khoán - Vàng, Giao nhận/ Vận chuyển/ Kho bãi
Lương: thỏa thuận
Hình thức: Toàn thời gian
Ngày đăng: 20/03/2024
Hạn nộp: 30/04/2024
Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:
Mô tả công việc
- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, pháp luật về việc triển khai công tác KTNB;
- Xây dựng, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ (KTNB);
- Lập kế hoạch và triển khai hoạt động KTNB;
- Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục và xử lý sai sót, vi phạm;
- Tư vấn việc thực hiện các dự án xây dựng, áp dụng mới hoặc sửa đổi, bổ sung những quy trình nghiệp vụ, cơ chế quản trị, điều hành, quy trình nhận dạng rủi ro, hạch toán, kế toán , thực hiện các nghiệp vụ, sản phẩm mới với điều kiện không ảnh hướng đến tính độc lập của kiểm toán nội bộ;
- Đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Chủ sở hữu, Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Giám đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này;
- Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ;
- Đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản;
- Đánh giá kiểm toán nội bộ thông qua thông tin tài chính và thông qua quá trình kinh doanh;
- Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh;
- Đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng;
- Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin.
- Xây dựng, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ (KTNB);
- Lập kế hoạch và triển khai hoạt động KTNB;
- Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục và xử lý sai sót, vi phạm;
- Tư vấn việc thực hiện các dự án xây dựng, áp dụng mới hoặc sửa đổi, bổ sung những quy trình nghiệp vụ, cơ chế quản trị, điều hành, quy trình nhận dạng rủi ro, hạch toán, kế toán , thực hiện các nghiệp vụ, sản phẩm mới với điều kiện không ảnh hướng đến tính độc lập của kiểm toán nội bộ;
- Đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Chủ sở hữu, Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Giám đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này;
- Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ;
- Đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản;
- Đánh giá kiểm toán nội bộ thông qua thông tin tài chính và thông qua quá trình kinh doanh;
- Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh;
- Đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng;
- Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin.
Yêu cầu công việc
1. Yêu cần nhân thân:
- Không phải là người đã từng bị xử phạt từ mức phạt tiền trở lên đối với các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm trong vòng 05 năm gần đây;
- Không phải là người có liên quan đến các trưởng bộ phận chuyên môn, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc Phòng giao dịch/Văn phòng đại diện của SHS.
2. Học vấn/trình độ chuyên môn
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Luật, Kế toán/kiểm toán Kinh tế, Tài chính/Ngân hàng;
- Hiểu biết sâu về Thị trường Chứng khoán và hoạt động của các công ty Chứng khoán;
- Có Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
3. Kinh nghiệm
- Có tối thiểu 05 năm công tác tại vị trí tương đương trong các công ty Kiểm toán, các công ty Chứng khoán, Ngân hàng. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại vị trí kiểm toán nội bộ hoặc kiểm soát nội bộ tại các công ty Chứng khoán.
4. Kỹ năng
- Viết và trình bày văn bản hoặc thuyết trình;
- Nhạy bén, linh hoạt, có khả năng thuyết trình, khả năng phân tích, đamg phán, làm việc nhóm và làm việc với áp lực cao;
- Đọc, viết, giao tiếp thông thạo bằng Tiếng Anh;
- Sử dụng thông thạo các phần mềm tin học văn phòng.
- Không phải là người đã từng bị xử phạt từ mức phạt tiền trở lên đối với các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm trong vòng 05 năm gần đây;
- Không phải là người có liên quan đến các trưởng bộ phận chuyên môn, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc Phòng giao dịch/Văn phòng đại diện của SHS.
2. Học vấn/trình độ chuyên môn
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Luật, Kế toán/kiểm toán Kinh tế, Tài chính/Ngân hàng;
- Hiểu biết sâu về Thị trường Chứng khoán và hoạt động của các công ty Chứng khoán;
- Có Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
3. Kinh nghiệm
- Có tối thiểu 05 năm công tác tại vị trí tương đương trong các công ty Kiểm toán, các công ty Chứng khoán, Ngân hàng. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại vị trí kiểm toán nội bộ hoặc kiểm soát nội bộ tại các công ty Chứng khoán.
4. Kỹ năng
- Viết và trình bày văn bản hoặc thuyết trình;
- Nhạy bén, linh hoạt, có khả năng thuyết trình, khả năng phân tích, đamg phán, làm việc nhóm và làm việc với áp lực cao;
- Đọc, viết, giao tiếp thông thạo bằng Tiếng Anh;
- Sử dụng thông thạo các phần mềm tin học văn phòng.
Quyền lợi được hưởng
Bảo hiểm
Du Lịch
Đồng phục
Thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Chế độ nghỉ phép
Du Lịch
Đồng phục
Thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Chế độ nghỉ phép
Nộp hồ sơ liên hệ
Công Ty CP Chứng Khoán Sài Gòn
Giới thiệu công ty
Công Ty CP Chứng Khoán Sài Gòn việc làm
Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm
Quy mô: Từ 501 - 1000 nhân viên
Việc làm tương tự
Trưởng nhóm truyền thông thương hiệu (từ 2 năm KN chuyên viên)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MOMO VIỆT NAM
10 triệu - 50 triệu VNĐ (Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
Hà Nội
06/06/2024
Nhân viên kiểm soát thu hoạch gà tại trang trại
Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam
13 Triệu - 15 Triệu VNĐ
Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Yên Bái
04/06/2024
Team Leader Quản Lý Dự Án Giáo Dục
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SUNRISE
12 - 17 triệu
Hà Nội
27/05/2024
Sales Team Leader
CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN THÔNG MINH SELEX
12 - 15 triệu
Hà Nội, Hồ Chí Minh
13/06/2024
Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)
, SĐT 0243.936.6990
Hà Nội
31/05/2024
Digital Marketing Team Leader
MONKEY VIỆT NAM - Công ty Cổ phần Early Start
20 - 25 triệu
Hà Nội
14/06/2024
Marketing Team Leader
Công Ty CP Kiến Trúc Và Nội Thất Homee Design Việt Nam
14 - 16 triệu VNĐ
Hà Nội
18/06/2024
Vị trí trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ do công ty Công Ty CP Chứng Khoán Sài Gòn tuyển dụng tại Hà Nội, Joboko tự động tổng hợp mức lương thỏa thuận, tìm thêm việc làm về Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ hoặc công ty Công Ty CP Chứng Khoán Sài Gòn ở các link phía trên
Giới thiệu công ty
Công Ty CP Chứng Khoán Sài Gòn việc làm
Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm
Quy mô: Từ 501 - 1000 nhân viên