Mô tả Công việc
Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm, bao gồm việc xác định phạm vi, mục tiêu, lịch trình và phân bổ nguồn lực.
Thực hiện các cuộc
kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt; thu thập, phân tích và đánh giá đầy đủ các bằng chứng kiểm toán, đảm bảo tuân thủ các quy định, chính sách, quy trình của công ty và pháp luật hiện hành.
Thực hiện phân tích, nhận diện các rủi ro, gian lận theo COSO ERM, ISO 31000 và đánh giá hệ thống
kiểm soát nội bộ Công ty, xác định các điểm yếu và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện hiệu quả hoạt động, kiểm soát các rủi ro.
Lập báo cáo kiểm toán nội bộ, trình bày kết quả kiểm toán, các phát hiện, đánh giá và đề xuất các khuyến nghị cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ.
Lập và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp; soát xét báo cáo tài chính theo định kỳ.
Theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện các khuyến nghị của kiểm toán nội bộ.
Hỗ trợ các bộ phận trong việc xây dựng và cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của
Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ.