Chuyên Viên/ Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán Nội Bộ

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện - PTI

Thoả thuận
30/04/2026
Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ và triển khai
Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm dựa trên đánh giá rủi ro, trọng yếu và mục tiêu chiến lược của công ty.
Xây dựng kế hoạch ngắn hạn theo tháng/quý (dựa theo kế hoạch năm hoặc các rủi ro trọng yếu phát sinh bất thường), xác định rõ phạm vi, nội dung, thời gian và nhân sự thực hiện.
Trình kế hoạch lên cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai, theo dõi, điều chỉnh kịp thời theo tình hình thực tế.
2. Thực hiện kiểm toán các hoạt động, đơn vị, nghiệp vụ trong công ty
Thực hiện kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động và kiểm toán tài chính tại các đơn vị, phòng ban, chi nhánh hoặc công ty con.
Thu thập, phân tích, đánh giá chứng cứ kiểm toán; xác định các vấn đề trọng yếu và rủi ro tiềm ẩn.
Đảm bảo các cuộc kiểm toán tuân thủ đúng phương pháp luận và chuẩn mực/ quy chế/ quy trình kiểm toán nội bộ.
3. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro
Đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, cơ chế quản trị rủi ro và quy trình vận hành trong toàn công ty.
Rà soát khả năng phòng ngừa gian lận, sai sót và tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ.
Đề xuất giải pháp cải tiến hệ thống kiểm soát và tăng cường khả năng quản trị rủi ro.
4. Phối hợp kiểm tra chuyên đề, kiểm toán đột xuất theo chỉ đạo
Thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc quản trị, Ban điều hành và HĐQT hoặc khi có rủi ro phát sinh trọng yếu.
Kiểm tra dấu hiệu vi phạm nội bộ, gian lận, sai sót trọng yếu hoặc khiếu nại liên quan đến vận hành.
Phân tích tình huống và đưa ra khuyến nghị xử lý cụ thể, kịp thời.
5. Báo cáo kết quả kiểm toán và tư vấn cải tiến
Lập báo cáo kiểm toán, báo cáo sự vụ, báo cáo vi phạm và báo cáo giám sát theo chuẩn mực/ quy trình/ quy chế kiểm toán nội bộ.
Phân tích nguyên nhân gốc rễ và đề xuất cải tiến quy trình, kiểm soát, vận hành hoặc chính sách.
Trình báo cáo lên Giám đốc quản trị, Ban Điều hành hoặc HĐQT và các đơn vị có liên quan để xem xét, phê duyệt hoặc phối hợp thực hiện.
6. Theo dõi và giám sát việc thực hiện các khuyến nghị sau kiểm toán
Theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị đã nêu trong báo cáo kiểm toán.
Đôn đốc và hỗ trợ các đơn vị khắc phục kịp thời, đúng hạn, đúng nội dung.
Tổng hợp kết quả hậu kiểm và báo cáo lên Giám đốc quản trị, Ban điều hành hoặc HĐQT.
7. Tư vấn kiểm soát, hỗ trợ xây dựng quy trình, chính sách nội bộ
Tham gia tư vấn xây dựng các chính sách, quy chế, quy trình, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, kế toán, vận hành, chi phí và rủi ro.
Hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ đánh giá tính hợp lý và hiệu quả của quy trình vận hành.
Góp ý từ góc độ kiểm toán để cải tiến và chuẩn hóa hệ thống nội bộ.
8. Cập nhật chuẩn mực và đào tạo nhận thức kiểm toán nội bộ
Theo dõi và cập nhật chuẩn mực kiểm toán nội bộ quốc tế (IIA) và quy định pháp luật có liên quan.
Tổ chức đào tạo, chia sẻ và nâng cao nhận thức về kiểm toán nội bộ, kiểm soát và tuân thủ cho cán bộ nhân viên.
Hướng dẫn, đào tạo kiểm toán viên mới và phối hợp đào tạo cho các đơn vị được kiểm toán.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo công ty
Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật, điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ.
Thực hiện các yêu cầu kiểm tra, giám sát hoặc hỗ trợ đặc biệt theo chỉ đạo của HĐQT, Ủy ban kiểm toán hoặc Ban điều hành.
Đảm bảo duy trì vai trò độc lập, khách quan và trách nhiệm giải trình trong toàn bộ hoạt động.

Yêu cầu

1. Trình độ học vấn/chứng chỉ
Cử nhân ngành Tài chính, kinh tế, kế toán kiểm toán của các trường NEU, FTU, AOF (hoặc các trường khác tương đương hoặc cao hơn).
Ưu tiên chứng chỉ CFA, ACCA, CPA, CIA.
2. Kinh nghiệm làm việc
Tối thiểu 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán.
3. Kiến thức/Năng lực chuyên môn/Kỹ năng
3.1. Kỹ năng chuyên môn
Nắm vững nguyên tắc kiểm toán nội bộ và chuẩn mực nghề nghiệp.
Lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán hoạt động, quy trình, nghiệp vụ.
Phân tích và đánh giá rủi ro trong hoạt động doanh nghiệp.
Viết báo cáo kiểm toán và kiến nghị khắc phục hiệu quả.
Theo dõi việc thực hiện kiến nghị và phối hợp với các bên liên quan.
3.2. Kỹ năng theo ngành
Hiểu biết về Bảo hiểm phi nhân thọ, Chứng khoán, F&B, Đầu tư và các lĩnh vực kinh doanh khác của tập đoàn.
3.3. Kỹ năng số
Thành thạo Office, PBI, VBA.
4. Yêu cầu khác
Ưu tiên Nam
5. Năng lực cốt lõi
Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty (IPAM & 4C).

Quyền lợi

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự
Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp.
Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
2. Tổng thu nhập theo năng lực
Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
Xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.
3. Chế độ đãi ngộ
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
Được tham gia đóng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.
4. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi
Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
Các hoạt động văn hóa, gắn kết đội ngũ, thiện nguyện phong phú, ý nghĩa.

Thông tin chung

  • Thu nhập: Thoả thuận

Nơi làm việc

  • - Hà Nội: Phường Cầu Giấy

Việc làm tương tự

Nhân viên Kế Toán Bán Hàng

Công ty Cổ phần Panel Việt

9-12 triệu VND
Hà Nội
06/05/2026

Process Quality Assurance

Công ty Cổ phần SmartOSC

Negotiation
Hà Nội
08/05/2026

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Nhà Đầu Tư

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Thương lượng
Hà Nội
02/05/2026

Nhân viên Kế toán

AEONMALL Vietnam Co., Ltd

8.500.000 - 14.000.000
Hà Nội
30/04/2026

Kế Toán Trưởng (Siêu Thị Bán Lẻ)

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư KLB

25 - 35 triệu
Hà Nội
30/04/2026

Nhân viên Kế toán Kiểm Soát

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VĨNH XUÂN

15000000 - 20000000 VND
Hà Nội
21/04/2026

IT Auditor (Techcom Insurance)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

Thương lượng
Hà Nội
08/05/2026

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

9 triệu - 12 triệu
Hà Nội
10/05/2026

[HN] Thời Trang SOHEE Tuyển Dụng Nhân Viên Kế Toán Kiểm Kê/Kế Toán Nhập Liệu/Kế Toán Thuế/Bán Hàng Thời Trang, Chuyên Viên Pháp Chế, Quản Lý Cửa Hàng Part-time/Full-time 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SOHEE HÀN QUỐC

Từ 8 Triệu - Dưới 10 Triệu VNĐ / Tháng
Hà Nội, Khác
14/05/2026

[Hà Nội] Phó Phòng Quản Lý Dịch Vụ Khách Hàng và Kho Quỹ (Phụ Trách Mảng Dịch Vụ Khách Hàng)

LPBank - Ngân Hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (Tên Gọi Cũ Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt)

Thương lượng
Hà Nội
24/04/2026
Vị trí Chuyên Viên/ Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán Nội Bộ do công ty Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện - PTI tuyển dụng tại Hà Nội, Joboko tự động tổng hợp mức lương Thoả thuận, tìm thêm việc làm về Chuyên Viên/ Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán Nội Bộ hoặc công ty Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện - PTI ở các link phía trên

Giới thiệu công ty

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện - PTI

Địa chỉ: Số 95, phố Trần Thái Tông, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Quy mô: Từ 1000 - 5000 nhân viên

Việc làm HOT

Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế (Kangaroo Group)
Thỏa Thuận
Hà Nội
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ASILLA VIỆT NAM
Upto $1800 x 14 tháng lương/năm + Thưởng
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN KOME88
8 - 12 triệu VND
Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP ĐIỂM
Khởi điểm 12 - 15 triệu VND + Thưởng
Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Sài Gòn - Motor Image SG
Không Giới Hạn
Hà Nội, Hồ Chí Minh