Giám sát việc tuân thủ các quy trình, quy định và chính sách nội bộ của công ty trong toàn bộ hoạt động kinh doanh và vận hành.
Thực hiện kiểm tra, rà soát định kỳ hoặc đột xuất các tài liệu, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, chi phí, hàng hóa và các hoạt động của các phòng ban để phát hiện sai sót, gian lận hoặc dấu hiệu bất thường.
Tiến hành điều tra, xác minh các vụ việc có dấu hiệu sai phạm, gian lận hoặc tham nhũng; phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý kịp thời, đúng quy định.
Đề xuất các phương án, biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động nội bộ, nâng cao hiệu quả hệ thống
kiểm soát nội bộ.
Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình kiểm soát nhằm tăng tính minh bạch, tuân thủ và hiệu quả vận hành.
Tổ chức đào tạo, hướng dẫn và truyền thông nội bộ nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ và phòng chống gian lận cho cán bộ nhân viên toàn công ty.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 01 năm trong lĩnh vực
kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ hoặc điều tra gian lận trong công ty sản xuất, ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt; tư duy logic, nhạy bén trong việc phát hiện rủi ro và sai phạm.
Trung thực, cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập.
Ưu tiên ứng viên có
Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn.
Tham gia BHXH, BHYT, BHNT.
Nghỉ phép năm.
Nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc riêng theo quy định.
Chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động.
Trang thiết bị làm việc.