Mô tả Công việc
1. Mô tả công việc
- Thực hiện công tác
kiểm toán nội bộ dựa trên kế hoạch hoặc chỉ đạo đột xuất của BOD;
- Thẩm định toàn phần/từng phần BCTC/báo cáo thuế trước khi nộp cơ quan Nhà nước. Soát xét các hồ sơ thanh toán (nếu cần), đảm bảo độ tin tưởng BCTC trước HĐQT - BGĐ;
- Lập báo cáo kiểm toán nội bộ sau các cuộc kiểm toán/thẩm định báo cáo;
- Theo dõi, đánh giá kết quả khắc phục, hoàn thiện các vấn đề kiểm toán đã nêu ra;
- Phát hiện & báo cáo rủi ro/tình huống bất thường: rủi ro gian lận, lạm dụng vốn, sai lệch ngân sách;
- Lập kế hoạch kiểm toán/nội bộ hàng năm định kỳ, dựa trên phân tích rủi ro nội bộ nhằm phát hiện các sai sót và kịp thời đề xuất cải tiến, khắc phục;
- Hỗ trợ Ban Lãnh đạo trong viẹc tổng hợp, theo dõi và triển khai các công việc theo chỉ đạo của BOD;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu trực tiếp của BOD;
2. Quyền hạn
- Có quyền truy cập tất cả các hồ sơ, tài liệu, báo cáo tài chính, dự toán ngân sách, kế toán, quyết toán ngân sách, báo cáo quản trị và các thông tin cần thiết khác...
- Có quyền phỏng vấn cán bộ để thu thập thông tin;
- Có quyền tham dự các cuộc họp, quyền đưa ra đánh giá, kết luận, kiến nghị...
- Có quyền
bảo vệ khỏi sự cản trở từ đơn vị được kiểm toán;
- Có quyền tiếp cận toàn bộ quy trình nghiệp vụ, tài sản...