Mô tả Công việc
Xây dựng và triển khai chương trình
kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt.
Đánh giá tính tuân thủ đối với quy trình, quy định, chính sách và quy chế của Công ty.
Kiểm tra tính hiệu quả của hệ thống
kiểm soát nội bộ tại các phòng ban, nhà máy và đơn vị kinh doanh.
Thực hiện rà soát các hoạt động tài chính, kế toán, mua hàng, kho, sản xuất, bán hàng và các quy trình vận hành.
Phân tích dữ liệu, phát hiện sai sót, gian lận, thất thoát và các điểm yếu trong hệ thống quản lý.
Đánh giá rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính và rủi ro tuân thủ; đề xuất biện pháp kiểm soát phù hợp.
Lập báo cáo kiểm toán, đưa ra kiến nghị cải tiến và theo dõi việc khắc phục sau kiểm toán.
Tham gia các cuộc kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Ban Tổng
Giám đốc.
Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị nâng cao nhận thức về kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.