Giám Đốc Ban Kiểm Soát Nội Bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEEY LAND

Thoả thuận
20/05/2026
Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện các quy trình, thủ tục, hướng dẫn, chính sách kiểm soát nội bộ của Công ty.
Đề xuất cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
Xây dựng kế hoạch kiểm soát nội bộ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
2. Giám sát tuân thủ và vận hành
Theo dõi hoạt động nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ quy định nội bộ và quy định pháp luật.
Kiểm tra ngẫu nhiên hoặc định kỳ các quy trình, hoạt động của các bộ phận.
Đánh giá mức độ tuân thủ pháp lý trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.
3. Quản trị rủi ro
Xác định, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
Theo dõi rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành hằng ngày.
Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và cải thiện công tác quản trị rủi ro.
Lập báo cáo quản trị rủi ro trình Ban Lãnh đạo.
4. Kiểm toán và đánh giá hệ thống
Thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ toàn diện đối với quy trình và hoạt động của Công ty.
Đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và các bộ phận liên quan.
Đánh giá tổng thể hệ thống kiểm soát nội bộ định kỳ hằng năm.
5. Quản lý tài chính và dữ liệu
Rà soát, phân tích báo cáo tài chính nhằm phát hiện và xử lý các bất thường.
Phân tích dữ liệu kiểm soát nội bộ để nhận diện xu hướng và rủi ro.
Theo dõi các chỉ số liên quan đến hiệu quả kiểm soát nội bộ.
6. Báo cáo và tham mưu
Lập báo cáo định kỳ hoặc phát sinh liên quan đến kiểm soát nội bộ trình Ban Lãnh đạo.
Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về chiến lược kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
Tham gia các cuộc họp với Ban Lãnh đạo và các đơn vị liên quan.
7. Quản lý nhân sự và phối hợp nội bộ
Phân công công việc, quản lý và giám sát đội ngũ Ban Kiểm soát nội bộ.
Làm việc, phối hợp với các phòng ban để xử lý các vấn đề liên quan đến kiểm soát nội bộ.
Chủ trì các cuộc họp chuyên môn về tiến độ công việc, rủi ro và vấn đề phát sinh.
8. Đào tạo và phát triển năng lực
Tổ chức đào tạo ngắn hạn về quy trình kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro cho nhân viên.
Tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu cho toàn Công ty.
Chủ động cập nhật kiến thức chuyên môn và các quy định liên quan.
9. Làm việc với đơn vị bên ngoài
Phối hợp với kiểm toán viên bên ngoài trong các đợt kiểm toán hằng năm.
Chuẩn bị hồ sơ, báo cáo tài chính năm và các tài liệu liên quan theo yêu cầu.

Yêu cầu

1. Kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn:
Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ, trong đó có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý/tương đương.
Có kinh nghiệm làm việc trong công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ bất động sản là một lợi thế.
Có kiến thức chuyên sâu về các nguyên tắc COSO và các khung kiểm soát nội bộ khác.
Có kiến thức về kế toán và tài chính, bao gồm các nguyên tắc kế toán được công nhận chung (GAAP) và các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).
Có kiến thức về luật và quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm luật thuế, luật lao động và luật chứng khoán.
Kiến thức về kiểm soát nội bộ: Có kiến thức chuyên môn về kiểm soát nội bộ, bao gồm các nguyên tắc COSO.
Kiến thức về kế toán và tài chính: Có kiến thức về kế toán và tài chính cơ bản.
Kiến thức về pháp luật: Có kiến thức về các luật và quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
2. Trình độ học vấn:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Quản trị Kinh doanh, Luật hoặc các ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có bằng thạc sĩ hoặc các chứng chỉ chuyên môn như CPA (Certified Public Accountant), CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information Systems Auditor) hoặc các chứng chỉ tương đương.
3. Kỹ năng:
Kỹ năng phân tích: Phân tích dữ liệu kiểm soát nội bộ để xác định rủi ro và xu hướng.
Kỹ năng giải quyết vấn đề: Giải quyết các vấn đề kiểm soát nội bộ một cách hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp hiệu quả bằng lời nói và văn bản.
Kỹ năng lãnh đạo: kỹ năng lãnh đạo và quản lý một nhóm nhân viên.
Kỹ năng tin học: kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng và các công cụ kiểm soát nội bộ.
Kỹ năng báo cáo: Kỹ năng lập và trình bày các báo cáo kiểm soát nội bộ một cách rõ ràng và chính xác.
4. Phẩm chất:
Đạo đức nghề nghiệp: Có đạo đức nghề nghiệp cao và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức.
Tính trung thực và liêm chính: Có tính trung thực và liêm chính trong công việc.
Khả năng bảo mật: Có khả năng bảo mật thông tin kiểm soát nội bộ.
Tinh thần trách nhiệm: Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và nhóm: Có khả năng làm việc độc lập và nhóm hiệu quả.

Quyền lợi

Chế độ đãi ngộ
Mức lương: cạnh tranh hấp dẫn (sẵn sàng offer cao khi đủ năng lực).
Chính sách thưởng: Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật + thưởng dự án + thưởng thâm niên +
Lương tháng 13 + các thưởng khác theo quy định Công ty tại thời điểm hiện hành.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo
Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia hoạt động Team Building của công ty..
Đào tạo - Phát triển
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến, công nghệ mới
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực.
Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.
Tham gia các sản phẩm công nghệ mới theo kế hoạch phát triển của công ty.

Thông tin khác

Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30)

Thông tin chung

  • Thu nhập: Thoả thuận

Nơi làm việc

  • - Hà Nội: Tòa nhà 97 - 99 Láng Hạ, Phường Đống Đa (quận Đống Đa cũ)

Việc làm tương tự

Giám đốc Ban Quản trị rủi ro & Kiểm soát tuân thủ

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

Cạnh tranh
Hà Nội
15/05/2026

Chuyên viên chính Kiểm soát Nội bộ (Tuân thủ) - HO - 4U038

TNG Holdings Vietnam

Cạnh Tranh
Hà Nội
03/06/2026

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY TNHH TUỆ LINH

9 triệu - 12 triệu
Hà Nội
10/05/2026

Kế Toán Tổng Hợp - Thu Nhập Ổn Định

Công Ty TNHH Thiên Nhiên Xanh

16 - 20 triệu
Hà Nội
20/05/2026

Chuyên Gia Kiểm Toán Mô Hình [Hà Nội]

NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK)

Thoả thuận
Hà Nội
04/06/2026

Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ Nội Bộ

CÔNG TY TNHH VENESA

10 - 12 triệu
Hà Nội
16/05/2026

Kế Toán Tổng Hợp Đi Làm Ngay (16-20 Triệu)

Công Ty TNHH Thiên Nhiên Xanh

16 - 20 triệu
Hà Nội
20/05/2026

Financial/Operational Auditor

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ MB Ageas Life

thỏa thuận
Hà Nội
31/05/2026

[OP] Claims Officer (Assessor)

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ MB Ageas Life

thỏa thuận
Hà Nội
11/05/2026

Kế Toán Nội Bộ Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp

7.000.000 - 7.500.000 VND
Hà Nội
21/05/2026
Vị trí Giám Đốc Ban Kiểm Soát Nội Bộ do công ty CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEEY LAND tuyển dụng tại Hà Nội, Joboko tự động tổng hợp mức lương Thoả thuận, tìm thêm việc làm về Giám Đốc Ban Kiểm Soát Nội Bộ hoặc công ty CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEEY LAND ở các link phía trên

Giới thiệu công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEEY LAND

Địa chỉ: 97 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên

Việc làm HOT

Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Kangaroo Quốc Tế (Kangaroo Group)
Thỏa Thuận
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI(T-MATSUOKA)
10 - 30 triệu VND
Hà Nội
Công Ty TNHH Hình Tượng Ô Tô Sài Gòn - Motor Image SG
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH VIỆT
10 - 15 triệu VND + Hoa Hồng
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
CÔNG TY CỔ PHẦN VATECH VIỆT
Negotiable
Hà Nội, Hồ Chí Minh