• Thực hiện việc lập kế hoạch, tổ chức đồng thời thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ trong hoạt động kế toán, kiểm toán. Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ cần thiết cho hoạt động kế toán và kế hoạch kiểm toán.
• Kiểm soát viên nội bộ tiến hành đánh giá các rủi ro có thể xảy đến của tất cả các bộ phận. Từ đó định hình những chiến lược và giải pháp khi rủi ro xảy ra.
• Báo cáo các vấn đề quản lý rủi ro và thiếu sót
kiểm soát nội bộ được xác định trực tiếp đến CFO và Hội đồng Công ty và cung cấp các đề xuất cho cải thiện hoạt động của tổ chức.
• Đánh giá các mức độ tuân thủ chính sách của nhân viên với những quy định kiểm toán, kế toán của doanh nghiệp, những chính sách của doanh nghiệp với quy định của pháp luật.
• Đưa ra những định hướng và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực.
• Xem xét các câu trả lời cho các truy vấn thư quản lý
kiểm toán nội bộ và bên ngoài để đảm bảo rằng các khuyến nghị được thực hiện và đảm bảo rằng tất cả các hành động các mục được giải quyết.
• Đánh giá bảo mật thông tin và rủi ro liên quan. Đánh giá sự sẵn sàng của tổ chức trong trường hợp gián đoạn kinh doanh cung cấp hỗ trợ cho các chương trình chống gian lận của công ty.
• Thực hiện nhiệm vụ và chức năng nói chung của các kiểm soát viên nội bộ trong việc đánh giá các kế hoạch đổi mới hoạt động của doanh nghiệp cũng như hoạt động nâng cao hiệu quả và sản lượng, doanh số.
• Tiến hành các hoạt động kiểm soát về tài chính kế toán theo những quy định chung của doanh nghiệp cũng như quy định chung của nhà nước.
• Báo cáo định kỳ theo thường niên các hoạt động và số liệu kiểm soát tài chính.
• Lập biên bản và đề nghị các hình thức xử lý với những trường hợp vi phạm các yêu cầu trong kiểm soát nội bộ, gian lận trong hoạt động tài chính và kế toán.
• Kiểm tra, theo dõi các hoạt động tuân thủ kiểm soát nội bộ, tư vấn những định hướng liên quan đến hoạt động kiểm soát nội bộ doanh nghiệp để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
• Chịu trách nhiệm với lãnh đạo về những thông tin kiểm soát và thực hiện các yêu cầu theo định hướng của cấp trên.
• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
• Độ tuổi 25 - 40. Có từ 3-5 năm kinh nghiệm liên quan đến kiểm soát nội bộ, kiểm toán.
• Cẩn thận, chi tiết và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
• Khả năng đa nhiệm.
• Kỹ năng giao tiếp tốt do phải thường xuyên làm việc với quản lý, nhân viên hoặc đối tác bên ngoài.
• Tư duy logic và có khả năng làm việc độc lập.
• Linh hoạt, thích ứng nhanh với các thay đổi trong công việc.
• Thành thạo tin học văn phòng, bộ công cụ Microsoft Office.
Quyền lợi
• Mức lương: 20,000,000đ - 30,000,000đ/tháng tùy vào năng lực.
• Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
• Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng...
phục vụ tốt nhất cho công việc.
• Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.
• Các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.
• Nghỉ mát hàng năm cùng Công ty
Quy chế công ty:
• Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến hết sáng Thứ Bảy.
• Địa điểm làm việc: Tầng 3, tòa nhà TSG Lotus Sài Đồng, số 190 phố Sài Đồng, phường Phúc Lợi, Hà Nội