- Tập hợp hóa đơn chứng từ mua vào, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ;
- Hạch toán hóa đơn, chứng từ HHDV mua vào lên phần mềm Misa. Căn cứ vào báo cáo nhập mua hàng trên SAP để làm cơ sở nhập mua vào trên Misa theo nguyên tắc thống nhất mã NCC, mã vật tư hàng hóa giữa thuế và nội bộ như nhau;
- Chủ động phối hợp với
nhân viên mua hàng,
kế toán thanh toán đôn đốc lấy hóa đơn mua hàng đúng thời điểm;
- Nhập liệu phát sinh ngân hàng lên phần mềm Misa bao gồm phát sinh thu chi ngân hàng và các khoản vay. Cuối tháng đối chiếu số dư sổ chi tiết ngân hàng, khoản vay, ký quỹ với sổ phụ của ngân hàng giữa Misa và SAP;
- Khai báo TSCĐ hàng tháng;
- Kiểm soát, đối chiếu công nợ mua vào giữa thuế và nội bộ hàng tháng;
- Kê khai, nộp thuế thuế GTGT, TNCN hàng tháng, thuế TNDN, thuế nhà thầu (nếu có phát sinh), thuế môn bài (phát sinh)... theo quy định; Hoàn thiện hồ sơ lương thuế theo quy định;
- Hoàn thành BCTC thuế và các Tờ khai quyết toán thuế (TNDN, TNCN...) hàng năm theo quy định;
- Chủ động làm việc với cơ quan thuế khi có những phát sinh liên quan đến các vấn đề về thuế của Công ty, giải trình số liệu thuế khi có yêu cầu của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng;
- Cùng KTT chuẩn bị số liệu, hồ sơ...phục vụ quyết toán thuế hàng năm;
- Phối hợp với các bên liên quan (kinh doanh, mua hàng,
kế toán xuất hóa đơn, kế toán thanh toán...) để hoàn thiện hợp đồng đầu ra, đầu vào đảm bảo đúng quy định;
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo Kế toán trưởng, Tổng/Phó Tổng Giám đốc Công ty.