- Nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ phải trả trước khi trình cấp trên phê duyệt (hợp đồng, hóa đơn, biên bản nghiệm thu hoặc
giao nhận hàng hóa, đề nghị mua hàng, phiếu giao nhận hàng nội bộ...
- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ Nhật Ký Chung theo đúng quy trình kế toán đã hướng dẫn.
- Lập phiếu chi và lệnh chuyển tiền qua ngân hàng thanh toán cho nhà cung cấp, cho nhân viên.
- Chịu trách nhiệm về các thông tin trên phiếu chi và lệnh chuyển tiền cho khách hàng
- Yêu cầu bộ phận liên quan cung cấp thông tin khách hàng, cá nhân thanh toán.
- Theo dõi chi tiết tình hình thực hiện chi phí trả trước và chi phí phải trả theo điều khoản thanh toán của hợp đồng.
- Hạch toán, theo dõi, kiểm tra các khoản công nợ tạm ứng và hoàn tạm ứng của nhân viên theo quy trình kế toán đã duyệt.
- Đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng đến hạn và quá hạn của nhân viên.
- Báo cáo công nợ tạm ứng của nhân viên hàng tháng cho
trưởng phòng kế toán.
- Hàng tháng gửi thư thông báo cho các trưởng bộ phận công nợ tạm ứng của nhân viên các phòng ban.
- Cuối năm lập thư xác nhận công nợ đối với các khoản tạm ứng nhân viên và nhà cung cấp
phục vụ kiểm toán (nếu có yêu cầu).
* Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy (Sáng: 8g-12g, Chiều: 13:00 - 17:00)
BHXH đầy đủ (đóng theo mức lương thực nhận), BH sức khỏe 24/7, lương tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh.