Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ Và Quản Lý Rủi Ro/ Internal Audit & Risk Executive

Tan Hiep Phat Group

Thương lượng
08/12/2025
Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. Đề xuất, triển khai thực hiện và giám sát chương trình kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo các rủi ro về sai lệch số liệu sổ sách/ tài chính phải được nhận diện và ngăn ngừa
1.1 Đề xuất kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm dựa trên phân tích rủi ro về sai lệch số liệu sổ sách, tài chính
1.2 Triển khai Thực hiện các phạm vi kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán năm và các cuộc kiểm toán đột xuất theo chỉ đạo từ cấp trên trực tiếp về sai lệch số liệu sổ sách, tài chính
1.3 Xây dựng kế hoạch kiểm toán cho từng phạm vi kiểm toán và các thủ tục kiểm tra dựa trên rủi ro và mục tiêu kiểm toán đã được xác định
1.4 Thu thập và soát xét các bằng chứng nhằm đảm bảo kết luận kiểm toán đều có đầy đủ bằng chứng. Đảm bảo tất cả các scope kiểm toán phụ trách được thực hiện đúng quy định và hiệu quả
1.5 Báo cáo tất cả các vấn đề chưa phù hợp, các sai lệch số liệu, thất thoát tài chính và các lỗ hổng trong hệ thống kiểm soát nội bộ (nếu có) được xác định trong quá trình kiểm toán.
1.6 Theo dõi việc Thực hiện hành động khắc phục sau kiểm toán của các phòng ban.
2. Đề xuất, triển khai thực hiện và giám sát chương trình kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo các rủi ro về sai lệch số liệu sổ sách/ tài chính phải được nhận diện và ngăn ngừa
2.1 Triển khai thực hiện việc yêu cầu các Khối/ Phòng ban chức năng nhận diện rủi ro và có biện pháp quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu rủi ro cho tổ chức
2.2 Đề xuất top rủi ro hàng năm
2.3 Triển khai kiểm tra việc thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro của các Khối/ Phòng ban chức năng
2.4 Điều phối các Khối/ Phòng ban chức năng có rủi ro khủng hoảng (theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản lý kính doanh) trong việc các Khối/ Phòng ban chức năng này soạn thảo và thực hiện kế hoạch diễn tập rủi ro khủng hoảng để đảm bảo tính sẵn sàng và ứng phó kịp thời trong các tình huống khủng hoảng.
- Kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện diễn tập rủi ro khủng hoảng của các Khối/ phòng ban chức năng.
- Báo cáo tất cả các vấn đề không tuân thủ, các lỗ hổng trong hệ thống kiểm soát nội bộ (nếu có) được xác định trong quá trình thực hiện.

Yêu cầu

- Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
- Có một trong các chứng chỉ chuyên ngành ACCA, CPA, CIA, CISA là lợi thế
- Biết sử dụng SAP, Tableau, Power BI là lợi thế
- Kỹ năng phân tích tổng hợp vượt trội
- Tư duy phản biện để xác định và đánh giá vấn đề và giải quyết vấn đề
- Kết hợp tốt các kỹ năng chuyên môn trong nhiều lĩnh vực như tài chính, công nghệ, điều hành và điều tra
- Có khả năng lead team để thực hiện từng scope kiểm toán
- Có khả năng đảm bảo công việc được thực hiện đúng kế hoạch đã được duyệt
- Có kinh nghiệm với các phần hành Báo cáo tài chính, hệ thống ERP và các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)
- Giao tiếp tốt tiếng Anh IELTS 5.0, TOEIC 650 hoặc tương đương
- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm kiểm toán (trong đó có ít nhất 2 năm trong lĩnh vực Kiểm toán Nội bộ/ Kiểm soát Nội bộ) và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm quản lý rủi ro

Quyền lợi

Thưởng
- Có lộ trình phát triển rõ ràng
- 12 ngày phép năm, thưởng tháng 13 và xét tăng lương hàng năm
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Quà tặng vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật,...
Chăm sóc sức khoẻ
Được công ty đầu tư Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe
Căn-tin
Phần cơm trưa tại công ty

Thông tin khác

NGÀY ĐĂNG
[protected info]
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Kế Toán/Kiểm Toán > Kiểm Toán
KỸ NĂNG
Internal Audit, Risk Management, Kiểm Toán Nội Bộ, Quản Lý Rủi Ro, Data Analysis
LĨNH VỰC
Sản xuất
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Bất kỳ
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
1
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm

Thông tin chung

  • Thu nhập: Thương lượng

Nơi làm việc

  • 219 Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, Hồ Chí Minh (Thuận An, Bình Dương cũ)

Việc làm tương tự

IT Risk & Compliance Chief

Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

20 Tr - 25 Tr VND
Hồ Chí Minh
02/01/2026

Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Kiểm Toán Phía Nam - Hồ Chí Minh - TA118

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank

thỏa thuận
Hồ Chí Minh
29/12/2025

Giám đốc Phân tích và Quản lý rủi ro mô hình tín dụng

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB

Thương lượng
Hồ Chí Minh
28/12/2025

HO - Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro công nghệ và thẻ, Khối Quản lý rủi ro

Ngân hàng OCB Phương Đông

Cạnh tranh
Hồ Chí Minh
31/12/2025

Giám Đốc Phát Triển Đối Tác

CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BĐS MAICOM

15 triệu - 20 triệu
Hồ Chí Minh
24/12/2025

Product Policy Executive

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Thương lượng
Hồ Chí Minh
18/12/2025

VP, Legal

Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam)

Thương lượng
Hồ Chí Minh
01/01/2026

[HO] - Digital Loan Product

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Cạnh tranh
Hồ Chí Minh
28/12/2025

Internal Audit & Risk Executive

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TÂN HIỆP PHÁT

negotiable
Hồ Chí Minh, Bình Dương
12/01/2026

PFS Business Management Head

Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam)

Thương lượng
Hồ Chí Minh
11/12/2025
Vị trí Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ Và Quản Lý Rủi Ro/ Internal Audit & Risk Executive do công ty Tan Hiep Phat Group tuyển dụng tại Hồ Chí Minh, Bình Dương, Joboko tự động tổng hợp mức lương Thương lượng, tìm thêm việc làm về Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ Và Quản Lý Rủi Ro/ Internal Audit & Risk Executive hoặc công ty Tan Hiep Phat Group ở các link phía trên

Giới thiệu công ty

Tan Hiep Phat Group

Địa chỉ: Số 219, Đại lộ Bình Dương, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Quy mô: Từ 10 - 25 nhân viên

Việc làm HOT

Công ty cổ phần JobOKO Toàn cầu
Thỏa thuận
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN X-MEDIA
Hỗ trợ 1.500.000đ - 2.500.000đ/tháng
Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN X-MEDIA
10.000.000đ - 12.000.000đ/tháng
Hà Nội
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank
10 - 20 triệu VND
Hà Nội, Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH PHÚC TRANSFORMATION
7 - 10 triệu VND
Hà Nội