• Tổ chức, điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động
kiểm soát nội bộ trong Tập đoàn.
• Xây dựng, cập nhật và triển khai hệ thống quy trình, quy định, chính sách kiểm soát rủi ro trong các lĩnh vực: tài chính, kế toán, mua hàng, bán hàng, nhân sự, vận hành.
• Lập kế hoạch và thực hiện các cuộc kiểm tra, đánh giá định kỳ và đột xuất nhằm đảm bảo tuân thủ quy trình nội bộ và quy định pháp luật.
• Phát hiện sai phạm, gian lận, rủi ro tiềm ẩn và đề xuất giải pháp khắc phục, cải tiến hệ thống kiểm soát.
• Phối hợp với các phòng ban và đơn vị thành viên trong công tác kiểm soát tài chính, dòng tiền, tài sản và tuân thủ quy định.
• Là đầu mối làm việc với kiểm toán độc lập, cơ quan thuế, ngân hàng và đối tác liên quan trong phạm vi kiểm soát nội bộ.
• Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về công tác quản trị rủi ro, đảm bảo hoạt động của Tập đoàn minh bạch, hiệu quả và bền vững.
• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Quản trị rủi ro hoặc tương đương.
• Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
kiểm toán nội bộ/ kiểm toán độc lập, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong tập đoàn đa ngành, phân phối - bán lẻ hoặc ô tô.
• Am hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ, pháp luật kế toán - thuế và chuẩn mực kiểm toán.
• Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, đánh giá rủi ro và ra quyết định tốt.
• Trung thực, độc lập, khách quan, có tinh thần trách nhiệm cao và kỹ năng giao tiếp tốt.