- Thực hiện kiểm tra việc tuân thủ hoạt động của các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn, các Phòng ban/Bộ phận, CBNV dựa trên các tiêu chuẩn, quy định, quy trình của Tập đoàn và các Công ty thành viên;
- Triển khai các kế hoạch rà soát, giám sát quy trình hoạt động nhằm phát hiện các rủi ro, đề xuất và theo dõi việc triển khai các biện pháp giảm thiểu rủi ro;
- Có khả năng phân tích, đánh giá và báo cáo đặc thù tài chính, thương mại, sở đắc để đảm bảo tính chính xác, hợp lý, kịp thời;
- Thực hiện thanh tra, xác minh các sự vụ theo yêu cầu của BLD Tập đoàn, Lãnh đạo Ban KSNB;
- Giám sát và thực hiện các hành động khắc phục theo đề xuất của các đơn vị kiểm soát nội bộ và bên ngoài (kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, ...) tại các Công ty thành viên;
- Tham gia góp ý trong việc xây dựng/hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình, hướng dẫn thực hiện công việc của các cấp công ty;
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán, Kiểm toán, Luật, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
- Am hiểu về pháp luật doanh nghiệp, quy trình tài chính kế toán, đầu tư, nhân sự.
- Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm tại vị trí kiểm tra - kiểm soát nội bộ, kế toán nội bộ.
- Kỹ năng lập kế hoạch kiểm tra, viết báo cáo, tổng hợp số liệu và trình bày logic.
- Kỹ năng giao tiếp, phối hợp liên phòng ban, xử lý mềm dẻo nhưng nguyên tắc.
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word, PowerPoint) và phần mềm kế toán.
- Các chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN);
- Thưởng KPI 6 tháng; Thưởng lương tháng 13, 14,...;
- Thưởng các ngày lễ, Tết (8/3, 30/4, [protected info]/10, Tết Dương lịch, Âm lịch, Tết Thiếu nhi,...);
Cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát;