Mô tả công việc
Lập kế hoạch và thực hiện
kiểm toán nội bộ theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Đánh giá tính hiệu quả và tuân thủ của hệ thống
kiểm soát nội bộ, quy trình hoạt động, và các chính sách, quy định của công ty.
Kiểm tra và đánh giá tính chính xác, đầy đủ của thông tin tài chính và các báo cáo liên quan.
Phát hiện và báo cáo các rủi ro, sai sót, gian lận, và các vi phạm khác.
Đề xuất các biện pháp cải tiến, khắc phục, và phòng ngừa rủi ro.
Theo dõi việc thực hiện các biện pháp khắc phục và cải tiến.
Lập báo cáo kiểm toán nội bộ và trình bày kết quả cho Ban
Giám đốc.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các công việc liên quan đến kiểm toán.
Yêu cầu
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm toán nội bộ.
Am hiểu về các chuẩn mực kế toán, kiểm toán, và các quy định pháp luật liên quan.
Có kiến thức về hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro.
Có khả năng phân tích, đánh giá, và tổng hợp thông tin.
Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, và thực hiện công việc độc lập.
Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, và giải quyết vấn đề.
Trung thực, cẩn thận, và có tinh thần trách nhiệm cao.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (MS Office).
Có các chứng chỉ hành nghề liên quan là một lợi thế (ví dụ: CPA, CIA).
Quyền lợi
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, và các sự kiện khác của công ty.
Cơ hội đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.
Thông tin khác
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)
Thông tin chung
Nơi làm việc
- - Hà Nội: G2, Greenbay Mễ Trì, Phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm cũ)
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Ứng tuyển bên dưới:
Hạn nộp: 15/05/2026