Mô tả công việc
Ban
Kiểm soát nội bộ Tập đoàn Viettel tìm kiếm ứng viên cho vị trí Kiểm toán nội bộ làm việc tại Trụ sở Tập đoàn.
Vị trí này sẽ thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ nhằm cung cấp sự đảm bảo độc lập, khách quan; đánh giá hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và quy trình hoạt động. Đồng thời đưa ra các khuyến nghị cải tiến, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong Tập đoàn.
• Áp dụng các nguyên tắc và kỹ thuật kiểm toán nội bộ trong thực tiễn; chủ động triển khai các hoạt động kiểm toán với mức độ giám sát tối thiểu.
• Giải thích rõ ràng mục đích, vai trò của các chính sách và quy trình kiểm toán nội bộ, cũng như cách áp dụng trong thực tế.
• Tổ chức, xây dựng kế hoạch kiểm toán năm theo định hướng rủi ro và thông lệ quốc tế.
• Lập kế hoạch và triển khai các cuộc kiểm toán nội bộ, đảm bảo đạt mục tiêu và hiệu quả đề ra.
• Đánh giá, theo dõi hiệu quả các biện pháp kiểm soát nội bộ; báo cáo tiến độ và các vấn đề trọng yếu cho cấp quản lý.
• Đưa ra các khuyến nghị cải tiến dựa trên kết quả kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ và hoạt động tổ chức.
• Làm trưởng đoàn kiểm toán đối với các đơn vị quy mô lớn.
• Tham gia sửa đổi, cập nhật các nguyên tắc và phương pháp kiểm toán nội bộ phù hợp với môi trường kinh doanh và pháp lý.
• Tham gia các dự án/nhóm công tác nhằm cải tiến chính sách, quy trình kiểm toán nội bộ.
• Đào tạo, hướng dẫn nhân sự cấp dưới hoặc các bộ phận liên quan về nguyên tắc và thực hành kiểm toán nội bộ hiệu quả.
Yêu cầu
• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Xây dựng, CNTT, Kỹ thuật hoặc ngành phù hợp khác.
• Trình độ ngoại ngữ: TOEIC từ 650 điểm trở lên hoặc IELTS 5.5 hoặc tương đương.
• Kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kiểm soát nội bộ.
• Chứng chỉ nghề nghiệp: Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ IAP, CIA, CPA.
• Năng lực chuyên môn:
- Am hiểu quy trình ra quyết định kinh doanh: xác định vấn đề, thu thập dữ liệu, phân tích và diễn giải kết quả.
- Có khả năng áp dụng các chuẩn mực, phương pháp và kỹ thuật kiểm toán nội bộ.
- Thành thạo lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo kiểm toán.
- Có khả năng nhận diện rủi ro, đánh giá kiểm soát và phát hiện điểm yếu trọng yếu.
- Có khả năng đề xuất và ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động kiểm toán (tự động hóa, phân tích dữ liệu...).
- Sử dụng tốt các công cụ: SQL, Python, Power BI.
- Làm việc nhóm hiệu quả, phối hợp tốt với các bộ phận dữ liệu, kinh doanh và chức năng.
- Tư duy phản biện, phân tích tổng hợp tốt, trình bày logic.
- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, tinh thần trách nhiệm cao.
- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm kiểm toán tại các tập đoàn lớn, đa ngành; Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: viễn thông, CNTT, sản xuất thiết bị, tài chính số, logistics, thương mại điện tử, nội dung số
Quyền lợi
Chăm sóc sức khoẻ
Bảo hiểm sức khỏe với hạn mức chi trả lên đến 300 triệu đồng và cơ sở vật chất hiện đại tại văn phòng quân y Tập đoàn.
Nghỉ phép có lương
Được nghỉ có hưởng lương các ngày Quốc lễ và ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12.
Cơ hội du lịch
Phụ cấp du lịch, nghỉ dưỡng 9.000.000 đồng/năm.
Thông tin khác
NGÀY ĐĂNG
30/03/2026
CẤP BẬC
Nhân viên
NGÀNH NGHỀ
Kế Toán/Kiểm Toán > Kiểm Toán
KỸ NĂNG
Internal Audit, Audit, Kiểm Soát Nội Bộ, Kiểm Toán, Kiểm Toán Nội Bộ
LĨNH VỰC
Tài Chính
NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ
Bất kỳ
SỐ NĂM KINH NGHIỆM TỐI THIỂU
Không hiển thị
QUỐC TỊCH
Không hiển thị
Xem thêm
Thông tin chung
Nơi làm việc
- D26 Khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Cầu Giấy, Hà Nội
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Ứng tuyển bên dưới:
Hạn nộp: 30/04/2026