Mô tả Công việc
Xây dựng và triển khai các chương trình kiểm soát chi tiết để thực hiện mục tiêu kiểm soát đề ra trong kế hoạch hành động hàng năm đã được phê duyệt.
Dự thảo kế hoạch kiểm tra năm theo định hướng rủi ro và các nguồn lực cần thiết để thực thi kế hoạch.
Kiểm tra việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các khối/phòng chuyên môn nội nghiệp, các đơn vị trực thuộc.
Kiểm tra tính hữu hiệu. hiệu quả và kinh tế của các hoạt động, quy trình hoạt động của các khối/phòng chuyên môn nội nghiệp, các đơn vị trực thuộc.
Kiểm tra tính tuân thủ các chính sách, quy chế, quy trình, quy định, chương trình do Tổng Công ty ban hành tại các khối/phòng chuyên môn, đơn vị được kiểm soát.
Xây dựng dự thảo các quy trình, quy chế, quy định nâng cao môi trường kiểm soát của Công ty.
Lập và giám sát tiến độ kiểm tra và xây dựng các thủ tục kiểm tra.
Chịu trách nhiệm chính khi kiểm tra thực địa, thảo luận với đơn vị được kiểm tra về những phát hiện kiểm tra và đề xuất các biện pháp cải thiện hệ thống kiếm soát nội bộ.
Đảm bảo cung cấp các báo cáo kiểm tra nội bộ đúng thời hạn.
Giám sát và hướng dẫn các
chuyên viên Kiểm tra nội bộ tác nghiệp hiệu quả.
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán / Kiểm toán / Kinh tế/Xây dựng/QS/QAQC.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm/từng kiêm qua các vị trí như:
Giám sát kỹ thuật/CHT-CHP Công trình/Kiểm soát chi phí/QS/QAQC.
Ít nhất 5-7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh tra, kiểm soát chất lượng,
kiểm soát nội bộ.