Trang 2 - Việc làm ban kiểm toán nội bộ (115 việc)
- Kiểm soát việc tuân thủ nội quy, các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ của các Phòng/Ban và cán bộ nhân viên Công ty
- Có tối thiểu 03 năm làm công tác kế toán/kiểm toán/kiểm soát nội bộ
- Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc kiểm toán viên hoặc liên quan đến kiểm soát nội bộ
- Ưu tiên đã tham gia các khóa học liên quan đến kiểm toán nội bộ, quản trị doanh nghiệp
- Xây dựng/tham gia xây dựng, sửa đổi, cải tiến hệ thống văn bản/tài liệu liên quan đến hoạt động Kiểm toán nội bộ
- Chủ trì trong công tác kiểm toán nội bộ khi được yêu cầu
- Xây dựng/tham gia xây dựng, sửa đổi, cải tiến hệ thống văn bản/tài liệu liên quan đến hoạt động Kiểm toán nội bộ
- Chủ trì trong công tác kiểm toán nội bộ khi được yêu cầu
- Kiểm tra giám sát, đánh giá tính đầy đủ, tính thích hợp và tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ
- Lập các kế hoạch kiểm toán nội bộ định kỳ cho các công ty thành viên
- Theo dõi thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán, lập và gửi báo cáo theo quy định hiện hành, trình Trưởng/ Phó trưởng Kiểm toán nội bộ
- Tham gia các dự án, các công việc khác của phòng Kiểm toán nội bộ và của VCBS
- Có quyền yêu cầu đơn vị/bộ phận được kiểm toán cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu, thông tin có liên quan đến nội dung kiểm toán
- Kiến thức và nền tảng vững về kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ
- Tham gia lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm / Participate in annual internal audit planning
- Thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ được phân công / Conduct internal audit activities as assigned
- Trực tiếp tham gia các chương trình kiểm toán/rà soát/đánh giá, thực hiện các nhiệm vụ được phân công nhằm đạt được kế hoạch và mục tiêu của Phòng
- 1 Thực hiện chương trình kiểm toán/rà soát/đánh giá, xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết theo phạm vi trách nhiệm được phân công
- Kiểm toán nội bộ, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất cải thiện
- Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo tuân thủ quy định về kế toán, kiểm toán
- Rà soát, kiểm tra việc tuân thủ quy trình nội bộ và pháp luật chuyên ngành (xăng dầu, vận tải, hợp đồng thuê)
- Lập báo cáo kiểm toán và báo cáo rủi ro gửi Ban lãnh đạo định kỳ
- Có ít nhất 4-5 năm kinh nghiệm làm việc làm việc trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ
- Phối hợp Trưởng Ban lên kế hoạch kiểm toán, chương trình kiểm toán định kỳ, đột xuất
- Tư vấn và tham mưu cho ban lãnh đạo trong việc ra quyết định chiến lược liên quan đến hoạt động Kiểm soát nội bộ
- Giám sát tính tuân thủ nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty được thực hiện theo quy định, quy trình nội bộ và chuẩn mực ngành nghề
- Thực hiện kiểm toán nội bộ đối với toàn bộ hoạt động của PTF
- Trực tiếp soát xét/hỗ trợ cho quá trình lập biên bản/báo cáo kiểm toán nội bộ
- Monitor and communicate regulatory changes that impact the Bank's operations
- Conduct an annual Bank-wide risk assessment designed to identify the audit universe and measure risk exposure for the Bank
- Kiểm toán viên bộ phận kiểm toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (5 vị trí)
- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
- Có 03 - 05 kinh nghiệm năm ở vị trí Kế toán, Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán độc lập hoặc các vị trí tương đương
- Từ đó, tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Tập đoàn và các Công ty thành viên
Xem tất cả: Việc làm tại Hồ Chí Minh - Tìm việc làm KIỂM SOÁT NỘI BỘ
- Công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ:
- Xây dựng, cập nhật và triển khai thực hiện các văn bản lập quy liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ
- 2 Tổ chức triển khai chương trình kiểm toán/rà soát/đánh giá với vai trò Trưởng/phó đoàn hoặc trách nhiệm khác theo phê duyệt
- Xây dựng và cập nhật quy chế, quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp
- Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm toán nội bộ theo từng chủ điểm báo cáo Quản lý trực tiếp
Mọi người cũng đã tìm kiếm
Chức danh: kiểm toán nội bộ · Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ · giám đốc kiểm toán nội bộ · Chuyên viên Kiểm toán nội bộ · trưởng phòng kiểm toán nội bộ
Địa điểm: Hà Nội · Hồ Chí Minh · Đà Nẵng · Cần Thơ · Hải Phòng · thêm ›
Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ, hãy gọi tới HOTLINE hoặc gửi thư về địa chỉ email bên dưới để được hỗ trợ.
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.