Trang 2 - Tìm việc làm trưởng ban kiểm soát nội bộ (1.621 việc)

- 3 years of experience in Internal Control, Internal Audit, Risk Management, or related fields, preferably in multinational companies or auditing firms.
- The specific responsibilities of the Business Control Associate will include:.

- Có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán nội bộ
- Đảm bảo quy trình tuân thủ quy định pháp luật, chuẩn mực nội bộ và phù hợp thực tế vận hành

- Tham gia cùng bộ phận kho và các bộ phận liên quan để kiểm tra thực tế tình trạng hàng hóa nhập kho không đảm bảo chất lượng
- Kiểm tra, rà soát dữ liệu hàng hóa tồn kho trên hệ thống, tình trạng hàng hóa

- Kiểm kê các chi nhánh thuộc hệ thống Nhà thuốc Long Châu:
- Kiểm kê định kỳ về tình hình hàng hóa, sản phẩm

- Có kiến thức về hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và tuân thủ trong doanh nghiệp
- Có kinh nghiệm tham gia kiểm tra hiện trường (Field Audit), rà soát hồ sơ, điều tra nội bộ hoặc triển khai các chương trình kiểm soát tuân thủ

- Tham gia các đợt kiểm tra, kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập
- Kiểm soát tài chính

- Kiểm tra, kiểm soát, báo cáo, chứng từ xuất - nhập kho
- Kiểm soát chứng từ xuất kho vật tư phục vụ sản xuất, dự án

- Thẩm định và Kiểm soát chi phí
- Thu thập, rà soát và kiểm tra chéo các báo giá từ nhiều nhà cung cấp để đảm bảo tính cạnh tranh

- Đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ hiện hành
- Lập báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát định kỳ (tháng/quý/năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo, cơ quan chủ quản

- Xây dựng, cải tiến quy trình kế toán và kiểm soát nội bộ
- Kiểm soát doanh thu, chi phí (đặc biệt Food Cost, Beverage Cost), công nợ và hàng tồn kho

- Tổ chức triển khai công việc, phân công công việc các Tổ trưởng/nhân viên, kiểm soát được định mức NSLĐ, chất lượng công việc của CBNV trong bộ phận:
- Phân ca làm việc cho nhân viên trong bộ phận, kiểm soát được định mức NSLĐ, chất lượng công việc của CBNV trong bộ phận

- Kiểm tra, lưu trữ và sắp xếp hóa đơn, chứng từ kế toán
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

- Kiến thức, hiểu biết về kiểm soát, giám sát nội bộ
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát, kiểm soát nội bộ

- 1. Kiểm soát giao dịch và đối soát nội bộ
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ, kế toán, kiểm toán hoặc tuân thủ

- Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động phòng kế toán (quy mô 4-5 nhân sự) với vai trò Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng
- Tối ưu chi phí và kiểm soát rủi ro tài chính

- Tham gia nghiên cứu xây dựng hướng dẫn, đào tạo nội bộ nhằm phát triển chuyên môn cho các thành viên khác theo yêu cầu của Trưởng phòng
- Hỗ trợ Trưởng phòng đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong nhóm

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo cho đội ngũ kinh doanh và nhân sự nội bộ
- Có khả năng xây dựng giáo trình, quy trình và hệ thống đào tạo nội bộ

- Kiểm soát giao dịch nội bộ giữa các công ty thành viên của Tập đoàn
- Thực hiện các yêu cầu công việc khác từ Trưởng bộ phận, Ban Lãnh đạo Tập đoàn

- Am hiểu về Hệ thống Kiểm soát Nội bộ
- Hỗ trợ lập báo cáo chi phí định kỳ, cung cấp số liệu phục vụ Ban Giám đốc và các phòng ban

- Có khả năng đọc hiểu, kiểm soát hồ sơ thiết kế và phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế, phối hợp với các phòng ban tốt
- Đảm bảo tài liệu tuân thủ yêu cầu dự án và quy trình nội bộ
Xem tất cả: Trần Hồng Quân HOLDINGS tuyển dụng việc làm
Mọi người cũng đã tìm kiếm
Chức danh: trưởng phòng kiểm toán nội bộ · trưởng phòng kiểm soát nội bộ · chuyên viên kiểm soát nội bộ · trưởng ban kiểm soát · kiểm soát nội bộ
Địa điểm: Hà Nội · Hồ Chí Minh · Đà Nẵng · Cần Thơ · Hải Phòng · thêm ›
Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ, hãy gọi tới HOTLINE hoặc gửi thư về địa chỉ email bên dưới để được hỗ trợ.
Giải thưởng của chúng tôi
Giải đồng
Chương trình Make in Viet-Nam 2023
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ TT&TT 2022
Top 10
Dự án xuất sắc nhất Viet-Solutions 2020 - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia của Bộ TT&TT


