Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:
Mô tả công việc
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát đã được phê duyệt và những nhiệm vụ kiểm soát đặc biệt do HĐQT yêu cầu. Báo cáo định kỳ cho HĐQT về việc thực hiện chương trình kiểm soát;
- Báo cáo cho HĐQT các vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty đồng thời kiến nghị các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn đọng của hệ thống;
- Kiểm soát, phân tích và theo dõi toàn bộ hoạt động của hệ thống nhằm phát hiện và tiên liệu các rủi ro tiềm ẩn, đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất
có thể;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện các cuộc kiểm tra hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng tuần, tháng, quý, năm của Công ty;
- Xem xét sổ sách kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của của Hội đồng quản trị yêu cầu;
- Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty;
- Kiến nghị Hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế, quy trình hoạt động của Ban KTNB sau khi được sự thống nhất của Hội đồng quản trị;
- Lập và thông báo cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc kế hoạch tiến hành các cuộc kiểm tra tại Công ty;
- Đào tạo nhân sự cho hệ thống Công ty trong các hoạt động thuộc trách nhiệm của Ban KTNB. Cụ thể đào tạo về các quy chế, quy định, quy trình hiện hành của hệ thống, đào tạo các kiến thức chuyên môn có liên quan đến hoạt động kiểm soát;
- Kiến nghị với HĐQT trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy chế, quy định và quy trình nghiệp vụ nhằm tăng cường biên pháp đảm bảo an toàn tài sản, giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh;
- Lập báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm về hoạt động kiểm toán nội bộ theo quy định báo cáo nội bộ của Công ty hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của HĐQT;
- Quản lý nhân sự, trang thiết bị và chi phí của bộ phận theo quy định chung của Công ty và bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả;
- Các nhiệm vụ khác do HĐQT chỉ đạo, Quy chế hoạt động kiểm soát nội bộ.
Yêu cầu
- Hiểu biết về tài chính kế toán, kiểm toán, kiểm soát tuân thủ;
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ, am hiểu các vấn đề có liên quan đến kiểm soát nội bộ, kinh nghiệm giám sát, quản lý dự án, pháp lý dự án,...
- Thành thạo Tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng;
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý
- Trung thực, năng động, chuyên nghiệp, quyết đoán, chịu được áp lực công việc cao, đảm bảo bí mật thông tin
Quyền lợi
- Lương cơ bản 15tr - thử việc 1-2 tháng hưởng 80% lương cơ bản
- Thời gian làm việc: 8h đến 17h30 (8 tiếng/ ngày) nghỉ trưa từ 12h đến 13h30
- Hưởng KPI theo quy định của phòng ban
- Đi công tác thường xuyên các chi nhánh hàng tuần
- Thưởng và phụ cấp theo quy định chung của Công ty và KPI của bộ phận (thưởng nóng KPI TRÍCH từ quỹ dự phòng nội bộ của Ban Kiểm Soát từ quỹ phạ
Thông tin khác
Cấp bậc
Nhân viên
Kinh nghiệm
1 năm
Số lượng tuyển
1 người
Hình thức làm việc
Toàn thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Thông tin chung
- Ngày hết hạn: [protected info]
- Thu nhập: 15 - 20 triệu