Mô tả công việc
Xây dựng kế hoạch kiểm toán và đề xuất các chuyên đề kiểm toán.
Tham gia trực tiếp kiểm toán tại các Cty trong hệ thống, Văn phòng và các Chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Công ty.
Đánh giá tính đầy đủ, hiệu quả của các quy trình
kiểm soát nội bộ của các công ty trong hệ thống.
Đưa ra các khuyến nghị và các giải pháp để khắc phục các sai sót và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
Báo cáo kết quả kiểm toán với Ban lãnh đạo về các phát hiện trong quá trình kiểm toán. Theo dõi tiến độ các hành động khắc phục sau kiểm toán.
Thực hiện các cuộc kiểm toán Chuyên đề theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
Yêu cầu
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán.
Kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm
kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập, hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ.
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh giao tiếp.
Vi tính: Thành thạo vi tính văn phòng.
Các kỹ năng khác: Kỹ năng phân tích tốt; Kỹ năng trình bày; Kỹ năng làm việc nhóm/ làm việc độc lập; Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng làm việc dưới áp lực cao.
Quyền lợi
BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau khi ký HĐ chính thức
Thưởng tháng 13, Các ngày lễ trong năm
Sinh nhật, phép năm
Du lịch
Thông tin khác
Loại công việc
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Nhân viên
Học vấn
Cử nhân
Kinh nghiệm
2 - 5 năm kinh nghiệm
Giới tính
Bất kỳ
Ngành nghề
Kế toán / Kiểm toán
Thông tin chung
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Ứng tuyển bên dưới:
Hạn nộp: 05/07/2026