- Thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ tuân thủ quy trình, quy định nội bộ của các phòng ban.
-
Giám sát nội bộ, kiểm tra kiểm soát hoạt động tài chính kế toán, kinh doanh, sản xuất, nhân sự...
+ Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót, rủi ro.
+ Đề xuất biện pháp khắc phục và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Theo dõi, rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo hoạt động đúng quy định pháp luật và quy chế công ty.
- Giám sát các hoạt động vận hành trọng yếu như mua hàng - thanh toán, bán hàng - thu tiền,
quản lý kho - tài sản.
- Phát hiện rủi ro, sai sót trong quá trình vận hành và đề xuất biện pháp khắc phục.
- Kiểm soát việc kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn
+ Giám sát và kiểm soát kế hoạch tài chính chi tiết theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo nguồn vốn và sử dụng hiệu quả.
+ Theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.
- Lập báo cáo kiểm soát nội bộ định kỳ và đột xuất gửi Ban lãnh đạo.
- Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình nghiệp vụ và hệ thống kiểm soát.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong hoạt động kiểm tra nội bộ.