Trang 3 - Việc làm kiểm toán nội bộ (1.716 việc)
- Thực hiện kiểm toán nội bộ đối với toàn bộ hoạt động của PTF
- Trực tiếp soát xét/hỗ trợ cho quá trình lập biên bản/báo cáo kiểm toán nội bộ
- Thực hiện kiểm toán nội bộ đối với toàn bộ hoạt động của PTF
- Trực tiếp soát xét/hỗ trợ cho quá trình lập biên bản/báo cáo kiểm toán nội bộ
- Xây dựng/tham gia xây dựng, sửa đổi, cải tiến hệ thống văn bản/tài liệu liên quan đến hoạt động Kiểm toán nội bộ
- Chủ trì trong công tác kiểm toán nội bộ khi được yêu cầu
- Tối thiểu 3 năm tại vị trí kiểm toán nội bộ hoặc vị trí tương đương
- Có kiến thức về kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro
- Chuyên ngành Tài chính Kế toán, Kiểm toán, Kiểm soát nội bộ hoặc các chuyên ngành liên quan
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm, ưu tiên kinh nghiệm về kiểm toán và kiểm soát nội bộ
- Kiểm tra và đánh giá quy trình nội bộ:
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá các quy trình tài chính, mua bán hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động quản lý nội bộ
- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
- Thông qua kiểm tra, kiểm soát:
- Có nền tảng vững chắc về nghiệp vụ kế toán và kiểm soát nội bộ
- Báo cáo kết quả rà soát chứng từ theo ngày - tuần - tháng và đưa ra kiến nghị điều chỉnh tới bộ phận kế toán
- Tổng hợp, kiểm tra và lập báo cáo số liệu hàng ngày, hàng tháng
- Phân tích số liệu kế toán, tài chính để cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định
- Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
- Nắm vững các quy định pháp luật về công tác kế toán
- Rà soát, kiểm tra việc tuân thủ quy trình nội bộ và pháp luật chuyên ngành (xăng dầu, vận tải, hợp đồng thuê)
- Hỗ trợ xây dựng, cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với từng lĩnh vực kinh doanh
- Kiểm toán nội bộ, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất cải thiện
- Kiểm tra, tổng hợp và phân tích số liệu kế toán, báo cáo tài chính
- Kiểm toán nội bộ, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất cải thiện
- Kiểm tra, tổng hợp và phân tích số liệu kế toán, báo cáo tài chính
Xem tất cả: Việc làm tại Cần Thơ
- Xây dựng quy trình kiểm toán nội bộ để giảm thiểu rủi ro pháp lý
- Đề xuất các biện pháp cải thiện hệ thống kế toán &kiểm soát nội bộ
- 5-to-10-year experience with exposure to Auditing, Finance, Internal Controls and/or Risk Management.
- Relevant experience in Multi-national Company or Big Four is a plus.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm kế toán nội bộ nhà máy
- Hoàn thành báo cáo tài chính hàng năm và báo cáo kiểm toán của khách hàng
- Tham gia vào các cuộc kiểm toán nội bộ định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu BGĐ
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kiểm soát nội bộ, kế toán tổng hợp hoặc giám sát nội bộ
- Phối hợp với kiểm toán nội bộ, cơ quan thuế và các bên liên quan trong các đợt kiểm tra, đánh giá
- Xây dựng các quy trình kiểm soát nội bộ, đảm bảo ngăn ngừa và phát hiện kịp thời các rủi ro tài chính
- Từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc có kinh nghiệm làm kiểm soát nội bộ hoặc Thanh tra nộ bộ
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán,
Xem tất cả: Suoi Tien Group tuyển dụng việc làm - Việc làm tại Đồng Nai
- Strong experiences in Internal Control, AML and Legal/Compliance in banking field.
- Assist Chief Auditor in leading and directing the Internal Audit function in managing audit projects and activities.
Mọi người cũng đã tìm kiếm
Chức danh: Chuyên viên Kiểm toán nội bộ · giám đốc kiểm toán nội bộ · trưởng phòng kiểm toán nội bộ · Kiểm Soát Nội Bộ
Địa điểm: Hà Nội · Hồ Chí Minh · Đà Nẵng · Cần Thơ · Hải Phòng · thêm ›
Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ, hãy gọi tới HOTLINE hoặc gửi thư về địa chỉ email bên dưới để được hỗ trợ.
Giải thưởng
của chúng tôi
Top 3
Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.
Top 15
Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.
Top 10
Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.
Giải Đồng
Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.