* Kiểm soát hoạt động và tuân thủ quy trình
- Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các quy trình sản xuất, kinh doanh, hành chính, nhân sự và tài chính.
- Đánh giá việc tuân thủ các chính sách, quy định nội bộ và pháp luật liên quan.
- Phát hiện, ghi nhận và báo cáo các sai phạm, rủi ro; đề xuất biện pháp khắc phục, phòng ngừa.
* Kiểm soát tài chính - kế toán
- Kiểm tra chứng từ, hợp đồng, thanh toán và đối chiếu số liệu theo quy định.
- Hỗ trợ kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp và minh bạch của các giao dịch tài chính.
- Ghi nhận các điểm rủi ro liên quan đến chi phí, ngân sách, thuế và báo cáo đề xuất điều chỉnh.
* Kiểm soát tuân thủ và pháp lý
- Theo dõi việc thực hiện quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Hỗ trợ rà soát hợp đồng, hồ sơ pháp lý, thủ tục nội bộ; đánh giá rủi ro pháp lý phát sinh.
- Đảm bảo tính chính xác, bảo mật và trung thực trong quá trình kiểm soát.
* Báo cáo và đề xuất cải tiến
- Lập báo cáo kiểm tra, đánh giá và đề xuất cải tiến quy trình.
- Hỗ trợ Trưởng bộ phận trong việc đào tạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy trình và quy định
kiểm soát nội bộ.
- Theo dõi việc khắc phục sau kiểm tra, đảm bảo thực hiện đầy đủ các khuyến nghị.
* Nhiệm vụ khác
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo Công ty.
- Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán, Quản trị rủi ro hoặc các ngành liên quan.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ, kế toán, kiểm toán hoặc tuân thủ.
- Kiến thức & kỹ năng:
+ Hiểu biết về quản trị rủi ro, quy trình nội bộ, kiểm soát tuân thủ.
+ Thành thạo MS Office (Excel, Word, PowerPoint); ưu tiên biết sử dụng ERP, Power BI.
+ Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo và giao tiếp rõ ràng.
+ Phẩm chất: Trung thực, cẩn trọng, chính trực, có tinh thần trách nhiệm và bảo mật cao.